你好 那你先去添加二級科目預付款(進度款); 然后調(diào)整一筆分錄 :比如 借在建工程--預付款(進度款), 貸 在建工程 這樣來 處理 ;
老師你好:公司目前正在建設(shè)中:購買了一大型設(shè)備有合同價,我之前是做的借:在建工程 貸#應(yīng)付賬款。但是我為了方便很多在建工程的款項核算,想在在建工程下設(shè)一個二級科目-預付款(進度款),此時我應(yīng)該怎么調(diào)分錄呢?
收到合同,借應(yīng)收賬款 貸預收賬款 實際收工程款時,借預收賬款 貸應(yīng)收賬款?因為我是按實際收到工程款做主營收入的,我想設(shè)置一個科目:工程款。方便核算。這樣的話,要怎么做?另外,我想問,采購應(yīng)付的材料費(因為采購的訂單是分批去購買的,有簽訂合同的,我想把整個合同的采購金額先入賬),正常是借材料費 貸應(yīng)付賬款。 那我想實際付款時才用材料費這個科目,即借材料費 貸銀存。 所以那個前面的材料費不能用,要不重復了,那采購合同總的材料金額我要怎么做分錄呢?
郭老師,請問一下:收到合同,借應(yīng)收賬款 貸預收賬款 實際收工程款時,借預收賬款 貸應(yīng)收賬款?因為我是按實際收到工程款做主營收入的,我想設(shè)置一個科目:工程款。方便核算。這樣的話,要怎么做? 另外,我想問,采購應(yīng)付的材料費(因為采購的訂單是分批去購買的,有簽訂合同的,我想把整個合同的采購金額先入賬),正常是借材料費 貸應(yīng)付賬款。 那我想實際付款時才用材料費這個科目,即借材料費 貸銀存。 所以那個前面的材料費不能用,要不重復了,那采購合同總的材料金額我要怎么做分錄呢?
老師,我2020年收到在建工程發(fā)票時抵扣進項入賬:借:在建工程-裝飾費 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進項稅額 9 貸:其他應(yīng)付款 109 ,今年2023年對方說這筆要沖紅,我開出紅字信息表,現(xiàn)在要怎么做賬 借其他應(yīng)付款109 袋在建工程100 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出9 沒有做到固定資產(chǎn)的吧。 沒有做到在建工程 你已經(jīng)做到了在建工程,你是不是沒有做到固定資產(chǎn)? 沒有做到固定資產(chǎn),是做:在建工程 為什么不是貸:以前年度損益調(diào)整 在建工程都涉及到以前年度損益。又不是損益類的科目。 意思是在建工程不涉及以前年度損益,是嗎
你好..比如:A公司是母公司,B公司是子公司 現(xiàn)在因為一項目,B公司需要貸款.A公司與銀行簽訂合同.. 當時放的這筆貸款是在A公司的賬戶, 借:銀行存款 貸:長期借款 A公司作為監(jiān)管賬戶一直直接對接項目方支付工程款 借:在建工程 貸:銀行存款 現(xiàn)在之前的憑證有2筆業(yè)務(wù)看不懂,麻煩回答一下 1??:這個賬戶的錢支付完了以后把在建工程打包轉(zhuǎn)至其他應(yīng)收款 借:其他應(yīng)收款 貸:在建工程 因為這個項目后期還有付款,賬戶錢已支付完.后期的花費也是在其他應(yīng)收款里面記著 2??:B公司在賬戶錢支付完了以后,自己支付了項目應(yīng)還本金,因此A公司要沖減長期借款,A公司的分錄是這樣寫的 借:長期借款 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在沒看懂的是,B公司還本A公司沖減長期借款.為什么是貸其他應(yīng)付款 第二現(xiàn)在要核算A公司替B公司付了多少款..怎么算
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師沒明白,合同下來的時候750萬,因為我這里要出口退稅不涉及發(fā)票問題。我是不是這樣做分錄:借:建筑工程-預付款(進度款)750,貸:建筑工程-設(shè)備750嗎?支付第一次款的時候:借:在建工程-設(shè)備200,貸:銀行存款200?但是感覺不對樣
你好? 你好? ? ?那你就算去調(diào)整設(shè)備款? ?;也是只能調(diào)整200萬的。? 不能直接調(diào)整750萬 ; 這樣你科目 不平的?
也就是說我不能把750做進去,但是這樣我就看不出來我還有多少款沒有付了呀。
所以還是應(yīng)該用應(yīng)付賬款?預付款二級科目并不適合?
你好? 你去調(diào)整只能去調(diào)整之前做賬的 科目金額 ; 然后? 把沒有做的部分? ?做賬就行了;? ?正常的話 我還是建議走 應(yīng)付賬款題體現(xiàn)就行了。 不用走預付款的 ;? ?其實一開始你這樣做 就可以了??
那老師,應(yīng)付賬款下有必要設(shè)二級科目嗎,建設(shè)期間小的承包商雜多,但是后期應(yīng)該就比較單一了,就是供應(yīng)商這樣,怎么設(shè)置,既方便以后科目看起來簡潔干凈,也好新增科目
你好 應(yīng)付賬款的話 由于你項目比較多 ; 我建議你設(shè)置下二級科目 來區(qū)分下 ;? ?你就設(shè)置二級科目 供應(yīng)商名稱即可? ?(可以簡化名稱看起來簡單明了就行了 )
才學會用系統(tǒng),就是之前增設(shè)二級科目和輔助科目太多了,昨天重新建立賬套整理,系統(tǒng)如果一開始增設(shè)二級科目就不能刪除,現(xiàn)在不增,以后增就又要影響前賬。
?你好 就是因為你增加太多了 ;所以這樣會看起來你們明細過多; 不好核算的; 你可以考慮重新建賬出來 ; 先把期末數(shù)據(jù)整理出來; 每個客戶的應(yīng)付賬款或者應(yīng)收賬款? 分別明細是多少; 我建議你設(shè)置2級科目就行了。? 確實很多輔助的? 在考慮三級科目??
那我在應(yīng)付賬款下增設(shè)一個建設(shè)期間可以嗎?
?你好 你如果想?yún)^(qū)分下的話 ; 你最好是統(tǒng)一下每個項目都設(shè)置一個建設(shè)期 二級科目來區(qū)分下;? 別有的項目設(shè)置 ;有的不設(shè)置;? 那樣看起來很亂;??