你好,現(xiàn)金流量表需要根據(jù)單位實(shí)際情況填寫才是的?
納稅申報(bào),季報(bào),報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,現(xiàn)金流量表可以零申報(bào)嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
現(xiàn)在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,現(xiàn)金流量表可以零申報(bào)嗎? 零申報(bào)可以申報(bào)的起嗎/
現(xiàn)金流量表可以零申報(bào)嗎?
請(qǐng)問老師,在財(cái)務(wù)軟件做賬時(shí),沒有指定現(xiàn)金流量,所以現(xiàn)在不能直接導(dǎo)出現(xiàn)金流量表,但是現(xiàn)在需要申報(bào)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表,其中有一個(gè)表是現(xiàn)金流量表需要申報(bào), 1、有啥方法可以匯總指定現(xiàn)金流量表哈? 2、這個(gè)表一定要如實(shí)申報(bào)嗎? 3、能否零申報(bào)?
請(qǐng)問財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅都已經(jīng)申報(bào),以前沒有申報(bào)過現(xiàn)金流量表,現(xiàn)在申報(bào)了現(xiàn)金流量表為0的數(shù)據(jù),請(qǐng)問可以作廢不申報(bào)現(xiàn)金流量表嗎
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個(gè)月是申報(bào)5月份的個(gè)稅對(duì)吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報(bào)表里面顯示出來?
晚上好老師,計(jì)提工資時(shí)計(jì)提個(gè)人所得稅么,分錄怎么寫
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如果零申報(bào)了呢?怎么處理
你好,需要提供正確的申報(bào)表數(shù)據(jù),去稅局做更正申報(bào)?