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我是借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 沒有結(jié)轉(zhuǎn)期末數(shù)就是為負(fù)數(shù)

2021-07-25 18:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-25 18:06

同學(xué),你好 借方應(yīng)交稅費待遇貸方會出現(xiàn)負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表可以填寫到其他流動資產(chǎn)中(調(diào)表不調(diào)賬)

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齊紅老師 解答 2021-07-25 18:07

待遇改為大于,手機(jī)不好用^O^

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同學(xué),你好 借方應(yīng)交稅費待遇貸方會出現(xiàn)負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表可以填寫到其他流動資產(chǎn)中(調(diào)表不調(diào)賬)
2021-07-25
你好,借方負(fù)數(shù)就行,原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2020-03-05
您好,是的,是這么寫分錄的,我們是暫估時暫的含稅金額
2025-03-15
同學(xué),你好 沒有影響,是可以的
2024-01-05
不是的,如果說是負(fù)數(shù)的話,你那個增值稅直接是用鏡像就可以了,不用進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2021-09-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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