購(gòu)入 借原材料 貸應(yīng)付帳款 支付 借應(yīng)付帳款貸銀行存款 這個(gè)是入庫(kù)和支付不在一個(gè)月的
老師,您好,預(yù)付原材料款,記賬憑證怎么做,收到原材料后再怎么做記賬憑證呢?
計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),記賬憑證怎么寫(xiě)?
老師你好,原材料寫(xiě)記賬憑證怎么寫(xiě)?計(jì)提時(shí)怎么寫(xiě),付款時(shí)又怎么寫(xiě)呢
購(gòu)買(mǎi)原材料當(dāng)時(shí)就付款了分錄的摘要怎么寫(xiě),購(gòu)買(mǎi)原材料當(dāng)時(shí)沒(méi)付款,分錄的摘要怎么寫(xiě)
老師好商貿(mào)公司買(mǎi)砂子水泥帶料加工商混出售,賬務(wù)怎么處理謝謝
老師,公司是一般納稅人,給客戶開(kāi)了普票,這個(gè)普票能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款嗎
您好,請(qǐng)問(wèn)如果更換記賬軟件時(shí)忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購(gòu)入車(chē)架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?
老師,我2024年賬上計(jì)提工資2941290.26,但我2023年12月多計(jì)提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷(xiāo)了多計(jì)提的8350.85,未通過(guò)以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計(jì)提工資全年累計(jì)金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時(shí)賬載金額填哪個(gè)?
老師們好,我們公司去年10月份購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)叉車(chē),已做固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊,發(fā)票已抵扣。這個(gè)月因故叉車(chē)需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開(kāi)具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開(kāi)一張普票,差額征稅差額開(kāi)票 差額征稅全額開(kāi)票外,還有其他開(kāi)票方式?jīng)]有,差額的兩種開(kāi)票方式是不是能開(kāi)普票也能開(kāi)專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購(gòu)進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來(lái)區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒(méi)有具體分開(kāi)做賬,也沒(méi)做內(nèi)部臺(tái)賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開(kāi)給客戶普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
明細(xì)那里怎么寫(xiě)呢?
我上面兩張的明細(xì)科目填的對(duì)不
你好,原材料二級(jí)科目,寫(xiě)材料的名字,銀行存款二級(jí)科目,寫(xiě)銀行名字。
應(yīng)收賬款呢
應(yīng)收賬款二級(jí)科目寫(xiě)對(duì)方企業(yè)的名字。
老師,你看看我這樣寫(xiě)對(duì)嗎?第一張是計(jì)提的,第二張是支付的,你幫我看看我寫(xiě)的總賬科目和明細(xì)科目那里都描述的對(duì)嗎?
你好,第一張他表示是入庫(kù),不是計(jì)提 原材料,沒(méi)有具體一說(shuō),他是入庫(kù)。
把計(jì)提劃掉嘛?什么情況下需要計(jì)提呢
你好,稅款 費(fèi)用 這些需要
如果當(dāng)月采購(gòu),當(dāng)月支付怎么寫(xiě),比如39550元的固定資產(chǎn)或原材料
借固定資產(chǎn) 或者原材料 貸銀行存款
都是含稅要怎么寫(xiě)
你好 上面分錄就是價(jià)稅合計(jì)