同學你好!這個是可以的
您好 老師 請問 如果一般納稅人企業(yè) 在2018年時買進一臺二手車做為公司固定資產(chǎn)(普票 沒有進項抵扣) 期間計提車輛折舊后,又在今年9 月出售,此時是否要通過固定資產(chǎn)清理進行會計處理?請問目前二手車交易是否免稅(二手車交易發(fā)票上未顯示稅款),是否還要通過一般納稅人申報表進行申報 應該填寫那個欄次里嗎??稅率應該是多少呢?
請問,公司建設初期按小規(guī)模納稅人申報納稅。建設廠房時,申請為一般納稅人,待固定資產(chǎn)進項稅抵扣完全以后再申請簡易征收,此種操作可行嗎
老師,本公司是一家建筑公司一般納稅人,申請了簡易計稅,疫情期間按一個點交增值稅,現(xiàn)在購買了一套機器設備,帶人帶設備出租給別的工地使用,收到款后我要開幾個點的租賃費給對方,我購進的固定資產(chǎn)進項可以抵扣嗎?
請問老師,一般納稅人建筑公司B采用簡易計稅開具專用發(fā)票給甲方A,B公司根據(jù)其分包C公司開來3%的專票進行差額納稅申報增值稅,那么B公司租賃機械設備和勞務費收到的專用發(fā)票可以抵扣進項嗎?
我公司是再生資源回收公司,是一般納稅人,2021年建設廠房,有100多萬的進項稅留抵,今年3月份想使用簡易計稅,請問老師:實用簡易計稅后是所有的進賬票都不能抵扣嗎?還是除了回收業(yè)務不能抵扣外其他一般計稅項目還可以抵扣?賬上的留抵稅還可以繼續(xù)留抵嗎?還是要轉(zhuǎn)出?使用簡易計稅平時出賬的時候是全額出成本而已還是在憑證中多出一筆進項稅和轉(zhuǎn)出?謝謝
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
假如建設時沒有申請為一般納稅人,有方法彌補嗎
這個不可以的啊? ?不存在抵扣的問題? 因為小規(guī)模時取得的專票? 不能抵扣
現(xiàn)在基本建設完成有些票還沒有收到。。可以現(xiàn)在申請,之后收到的專票可以抵扣嗎
這個的話? 是可以的哦
現(xiàn)在申請為一般納稅人,收到的票,沒付款的,可以退回要求重開嗎。
這個可以和對方協(xié)商的 一般是可以的
謝謝老師。。感謝,非常感謝。。
不客氣,如果對回答滿意,請五星好評,謝謝
老師,,還有一個問題。。沒收到的票,是小規(guī)模期間的業(yè)務。如果現(xiàn)在申請為一般納稅人,再收到這個業(yè)務的專票。。稅務稽查是不是有問題
這個沒什么問題? 不要緊哦