你好,可以憑入庫單暫估入賬
老師,我這邊是商超企業(yè),用金蝶EAS系統(tǒng),銷售和采購入庫因?yàn)橘d銷還有開票才付款的事情,這邊收付款模塊軟件都用了,會暫估入庫,暫估出庫,后面票來了,再沖回按票來,我那天看一個憑證,我看明白為啥?是我們采購單位票來了申請我們付款的附件,借應(yīng)付賬款-暫估,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù)的金額),應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款外部應(yīng)付 問題一我們前面是暫估入庫的,這樣的一般入庫金額含稅嗎?她們好像把稅額踢出來,踢出來的入啥稅額入啥科目? 問題二針對上述會計(jì)憑證,他這個暫估入庫,之前的憑證還有之后,既這個從采購,暫估入庫,到后面供應(yīng)商發(fā)票來了我們賬面上做真正的入庫調(diào)整付款給對方,他的憑證是怎么做的?我想不太通
老師,我想問下我們公司的產(chǎn)品銷售出去了發(fā)票開了,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒有進(jìn)來,現(xiàn)在到了月末,外賬那邊需要我們給和個暫估價(jià)入庫,請問這個暫估價(jià)怎么估算合適
請問發(fā)票還沒收到,進(jìn)項(xiàng)稅可以暫估入賬嗎?只是賬面暫估,不申報(bào)抵扣的。如果不暫估進(jìn)項(xiàng)稅的話,那我的應(yīng)付款就不對了。
老師你好,暫估入賬,借工程施工—材料費(fèi),貸應(yīng)付賬款暫估款,等來了發(fā)票時(shí),我可不可以這樣做,借,應(yīng)付賬款暫估款,借,進(jìn)項(xiàng)稅,貸,銀行存款??這樣做賬,發(fā)票貼在哪個憑證后面??
老師,我這邊是個體戶,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請問能拿付款憑證暫估入賬嗎?
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆齑嫔唐泛桶氤善分?,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆齑嫔唐罚ò窗氤善泛屯旯ぎa(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以?。?/p>
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個月,公司名下無車但一直在報(bào)銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎
但其實(shí)我們是現(xiàn)金給了,就是沒有發(fā)票,可以拿收據(jù)入賬嗎?
你好入賬可以,但沒有發(fā)票不能稅前扣除
好的,謝謝!
不客氣,祝你成功。請為我五星好評,謝謝