你好 是銀行扣的 還是對方? 可以問下銀行或是看下銀行回單 要是銀行是可以找銀行開發(fā)票 計入財務費用 要對方本身就少10元也不會付 這個是財務費用 但是沒有發(fā)票 匯算清繳前需要調整出來
老師,請問,我開票開了12000出去,對方才打了11990過來給我們,還有10塊錢怎么做賬呢?不知道為什么對方會這樣操作,有可能要扣我們手續(xù)費費,
老師,請問;我開票出去2000塊,對方扣掉我10塊手續(xù)費然后轉了1990給我這邊,請問,這10塊錢要怎么樣入賬呢?
老師你好,我向銷方預付貨款50萬,后貨到銷售方給予我方開了帶折扣金額的專票,實際抵扣金額只有40萬,現(xiàn)在就有10萬不了了之了,作為購方針對這10萬我該如何處理呢?對方應該也不會開票了,這完全是銷方自己的行為,折扣并不是真的給我們折扣,是他們有什么原因才這樣開票,問題是現(xiàn)在我的賬掛了10萬不知道如何處理,沒有票據(jù)
老師好,請問我們公司(建筑公司)2023年6月份收到三張石材的專用發(fā)票,對方公司不知道是何種原因,賬戶被凍結了,錢打過去就出不來了,對方跟我們協(xié)商要紅沖當時開的這三張發(fā)票,可是我們已經(jīng)做了進項抵扣,如果要紅沖的話,我們怎么操作?還有其他啥方法可以解決這個問題嘛?
請問老師,我們是物管公司,另一個物管公司不做了,轉讓給我們,所有東西轉給我們五萬塊錢,請問這五萬塊錢我要求對方開什么發(fā)票給我們才合理才可以以后稅前扣除呢
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細表沒有預計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費用啊?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務有什么問題?(當時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅?。?/p>
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師,回單上面直接打過來的款是就是少了10塊錢,單上面也沒有顯示手續(xù)費?。?
那可以看下銀行流水 另外問下業(yè)務人員 看是否可以要對方的打款單截圖 這樣確定好是不是銀行問題
那如果確定是對方不付這10塊錢,那我就直接做財務費用嗎?到時候再調出來
那如果確定是對方不付這10塊錢,那我就直接做財務費用嗎?到時候再調出來 ---是的
老師,那我收款的時候就,借:銀行存款11990,財務費用10,貸:應收賬款12000
老師,那我收款的時候就,借:銀行存款11990,財務費用10,貸:應收賬款12000 ----是的
好的,謝謝老師
客氣 對您有幫助就好