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老師在所得稅這一章計(jì)算當(dāng)年應(yīng)納稅所得額時(shí),如果期初有遞延資產(chǎn)余額12.5,然后當(dāng)年的稅率25%和未來(lái)的稅率15%不一樣的時(shí)候,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)期初遞延所得稅資產(chǎn)的余額是要減去還是加上???

2021-07-23 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-23 16:00

這個(gè)加上就可以了

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快賬用戶5883 追問(wèn) 2021-07-23 17:08

那如果是期初所得稅資產(chǎn)余額12.5,是由于未彌補(bǔ)虧損確認(rèn)的,就算當(dāng)年應(yīng)納稅所得額時(shí)也是要加上嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-23 17:16

資產(chǎn)增加時(shí),所得稅減少,資產(chǎn)減少時(shí),所得稅增加,負(fù)債減少時(shí),所得稅減少,負(fù)債增加時(shí),所得稅增加。

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快賬用戶5883 追問(wèn) 2021-07-23 17:40

還是不明白

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快賬用戶5883 追問(wèn) 2021-07-23 17:43

起初所得稅資產(chǎn)余額12.5是因?yàn)槲磸浹a(bǔ)虧損12.5,那么當(dāng)年盈利了,在計(jì)算當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額時(shí),調(diào)整應(yīng)納稅所得額,是加上本期可抵扣減去本期應(yīng)納,然后這個(gè)期初的怎么辦?

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齊紅老師 解答 2021-07-23 17:48

虧損的是減去的 盈利要先彌補(bǔ)虧損

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快賬用戶5883 追問(wèn) 2021-07-23 17:59

哦哦,投資性房地產(chǎn)在轉(zhuǎn)為公允模式的時(shí)候的差額會(huì)影響所得稅費(fèi)用嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-23 18:01

嗯 有差額這個(gè)會(huì)影響的

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快賬用戶5883 追問(wèn) 2021-07-24 15:12

老師,那遞延所得稅資產(chǎn)期初借方余額還有遞延所得稅貸方期初余額,這兩個(gè)余額在當(dāng)年計(jì)算應(yīng)納稅所得額和所得稅費(fèi)用的時(shí)候有什么關(guān)系嗎?

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這個(gè)加上就可以了
2021-07-23
你好,同學(xué)。 期初的 66/25%,33/25%,先計(jì)算出差異,用這差異*15%,計(jì)算要調(diào)整的金額
2021-07-27
同學(xué)你好 1:這個(gè)余額在計(jì)算當(dāng)期的應(yīng)納稅所得額的時(shí)候是用不上的(余額是上一年的,我們應(yīng)納稅所得額調(diào)整的是本期發(fā)生額) 2:余額可能在計(jì)算遞延所得稅的時(shí)候用得上,如果是用年末月減年初余額的
2021-07-24
遞延所得稅資產(chǎn)500*0.25-40=85 遞延所得稅負(fù)債=400*0.25-55=45 計(jì)算當(dāng)期遞延所得稅=45-85=-40 利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用=600*0.25-40=110
2022-12-12
您好,因?yàn)檫@個(gè)是當(dāng)年計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,形成的就是本期的遞延所得稅資產(chǎn), 如果是存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的期末應(yīng)有余額對(duì)應(yīng)的是期末遞延所得稅資產(chǎn),需要減去期初的遞延所得稅資產(chǎn)
2021-12-22
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