同學(xué),你好 一個(gè)月后我們收到半年的專用發(fā)票30000元, 借:管理費(fèi)用 30000 貸:預(yù)付賬款 30000
老師 想請(qǐng)教一下 我們上個(gè)月支付了3個(gè)月房租和物業(yè)費(fèi)做分錄 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個(gè)月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計(jì)提分錄 借:管理費(fèi)用/房租 8000、管理費(fèi)用/物業(yè)費(fèi)2000 貸:其他應(yīng)付款/預(yù)提費(fèi)用 10000 次月收到房租和物業(yè)費(fèi)發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
老師您好!去年11月做了一筆賬: 借:管理費(fèi)用27000 借:進(jìn)項(xiàng)稅300 貸:銀行存款30000,今年1月發(fā)生了9600元的退款,我還如何處理?
老師好,想問一下,裝修款30000,剛開始裝修的時(shí)候我們預(yù)付了10000,完工后付余款20000,這個(gè)賬務(wù)要怎么做呢? 預(yù)付時(shí) 1、借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 完工時(shí) 借:預(yù)付賬款20000 貸:銀行存款 20000 同時(shí)借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用30000 貸:預(yù)付賬款 30000 這樣對(duì)嗎?還是要怎么寫
老師我們先預(yù)付半年的房租 30000元,我做了借預(yù)付賬款30000 貸銀行存款30000,一個(gè)月后我們收到半年的專用發(fā)票30000元,我應(yīng)該如何做賬呢?進(jìn)項(xiàng)稅如何攤銷。
老師我們先預(yù)付半年的房租 30000元,我做了借預(yù)付賬款30000 貸銀行存款30000,一個(gè)月后我們收到半年的專用發(fā)票30000元,我應(yīng)該如何做賬呢?進(jìn)項(xiàng)稅如何攤銷。
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對(duì)賬的時(shí)候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報(bào)怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問一下,增值稅申報(bào)表里面,是哪幾項(xiàng)相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒有發(fā)票是否是按照成本價(jià)入賬?如果沒有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬。會(huì)計(jì)分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)顯示哪里變動(dòng)。利潤(rùn)表哪里有變動(dòng)
老師,利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),填報(bào)所得稅年報(bào)時(shí)需要調(diào)增,得怎么填報(bào)?
需要攤銷的,老師,還有進(jìn)項(xiàng)稅呢?
按月攤銷的話,你要掛一個(gè)科目,分錄如下 收到發(fā)票的時(shí)候,做 借:管理費(fèi)用 30000(你自己做價(jià)稅分離) 貸:其他應(yīng)付款 30000 借:管理費(fèi)用 -30000 貸:其他應(yīng)付款 -30000 做這個(gè)分錄的意思是,證明已經(jīng)收到了半年的發(fā)票 攤銷的時(shí)候 借:管理費(fèi)用 5000 貸:其他應(yīng)付款 5000 攤夠6個(gè)月后,做分錄 借:其他應(yīng)付款30000 貸:預(yù)付賬款 30000