你好,借其他應(yīng)收款貸,銀行存款,發(fā)工資之后借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款。
我們有一個分公司,我們一個銀行的流水本來總公司用,突然到了7月的的時候,總公司不用了,給分公公司用,到6月底余額有30萬,現(xiàn)在要把這個銀行給分公司用,不用分公司還的,意思就是總公司6月底銀行流水余額30萬,現(xiàn)在直接分公司用,分公司怎么把銀行這個賬做平,怎么做分錄
老師,分公司開票給甲方,委托總公司收款,然后把錢轉(zhuǎn)到分公司,這樣做是否合法?總公司收款的分錄怎么寫?是否要確認(rèn)收入?
老師,我們是總公司,分公司和甲方簽的合同,合同上也寫的收款人是分公司,發(fā)票也是分公司開給甲方的,可是甲方把錢轉(zhuǎn)到了總公司,這樣是不合理的對吧? 現(xiàn)在分公司要總公司把錢轉(zhuǎn)給分公司,所以分公司寫了個委托收款給總公司,這樣操作可以嗎?
分公司委托總公司發(fā)工資,分公司把錢轉(zhuǎn)給總公司,怎么做會計分錄,主要是幫總公司走銀行流水
剛成立了一個分公司,工資是由總公司轉(zhuǎn)款給分公司,總公司該怎樣做會計分錄
會計實務(wù)考試主觀題要求寫應(yīng)付職工薪酬的二級科目,沒有寫,其他沒有問題,是一分不給,還是會部分扣分?
先進(jìn)制造業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)的制造業(yè)嗎
財管單選 2024預(yù)測銷售量3750、實際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預(yù)測銷售量為多少
老師,對公司兼職銷售人員社保補(bǔ)助計啥科目合理,以前他預(yù)支了采購款都計了其他應(yīng)付,還計這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開兩個賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開具銷項,進(jìn)項最后一天被供應(yīng)商紅沖,導(dǎo)致8月需要交稅3.9萬。9月紅沖8月銷項,但是8月稅費還是得交,這個怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產(chǎn)還是外購 只要沒有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進(jìn)項 您看我理解的對不?
請樸老師解答,請問老師,選項B怎么理解,計提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會減少或者為0
請樸老師解答,請問老師,第三小問,我認(rèn)為 借:銀行存款100 貸:應(yīng)交稅費 借:應(yīng)交稅費 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配一未分配利潤
24年12月2號簽合同,合同約定貨物于25年3月底之前發(fā)貨完畢,25年1至3月陸續(xù)發(fā)貨,購買方?jīng)]有要求開發(fā)票,銷售方應(yīng)該在什么時候確認(rèn)收入?
怎么是應(yīng)收賬款啊
你好,其他應(yīng)收款你轉(zhuǎn)給對方,先轉(zhuǎn)給了對方,不是其他應(yīng)收款嗎?對方欠你們的錢,然后發(fā)工資的時候充了這個。