全加起來是8.8%2B15.36%2B7.68%2B20.16=52,超了45萬,所以全額繳稅。 如果是開的1%的稅票,520000/1.01*0.01=5148.51增值稅, 城建稅5148.51*0.07=360.40 教育附加5148.51*0.03=154.46 地方教育附加5148.51*0.02=102.97
哪位大神知道我公司7月份是一般納稅人,開了5萬元的專票,8月份轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人了,現(xiàn)在開普票的是8月份10萬,9月份10,共20萬的免稅額嗎?還是三季度免稅額30萬一7月份5萬元的專票額度=25萬元的免稅額度
小規(guī)模 3月份開了專票8.8萬,4月份普票15.36萬,5月份普票7.68萬 ,5月份專票20.16萬 現(xiàn)在如果報(bào)稅,產(chǎn)生的增值稅 以及附加稅是多少?如何核算?
1、小規(guī)模公司4月代開了專票10萬(含稅)、普票15萬(含稅),5月代開專票10萬(含稅)、普票5萬、6月代開專票20萬(含稅)、以上所有發(fā)票稅率都是1% 計(jì)算下4、5、6月每月分別交多少增值稅及附加稅,合計(jì)交增值稅和附加稅
老師 請問小規(guī)模納稅人季報(bào)增值稅 1月份開了專票 2月份沒開票 3月份開了三十萬的普票(現(xiàn)在稅率3減按的1可以嗎)
你好。老師。我是小規(guī)模納稅人。5月份開了25萬的普票。6月份開了16萬專票。那么7月我報(bào)稅的時(shí)候,是不是25萬的普票不交稅,16萬的專票要交增値稅和附加稅?
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺(tái)球俱樂部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報(bào)銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請問一下我們公司4月社保有增員一個(gè)人,那我4月份是不是也要給她報(bào)個(gè)稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號(hào)的?
老師 現(xiàn)在7月份應(yīng)該報(bào)的是4月份 5月份 以及6月份的稅 是嗎? 所以3月份的單獨(dú)算?
這個(gè)公司是內(nèi)蒙那邊的小規(guī)模企業(yè) 是不是都是一樣 7月份報(bào)4-6的稅
抱歉,我看成一個(gè)季度了。 為什么三月的稅還沒有報(bào)了呢?3月專票,全額納稅就行了,和上面的公式一樣。 4-6月是二季度,超了45萬就按上面的計(jì)算,沒有超了45萬的話,普通發(fā)票都免稅,只看專票。
收到 多謝老師
同學(xué),你好,不客氣的。