你好,你們收到的進(jìn)項(xiàng)不是直接抵扣進(jìn)項(xiàng),不是勾選,是用收入減去成本)除以1.03乘以3%,按這個(gè)來交增值稅的。是差額抵扣。
一般納稅人的建筑勞務(wù)公司,清包工簡易計(jì)稅開3%的專票,開票系統(tǒng)怎么操作,是選擇差額征稅嗎
老師,對(duì)于建筑行業(yè)一般納稅人,如果不是以清包工形式和對(duì)甲供工程提供建筑服務(wù),該一般納稅人可以選擇不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的方式選擇簡易計(jì)稅方式嗎
老師建筑行業(yè)一般納銳人,清包工選擇簡易計(jì)稅,開的3%的專票可以抵扣嗎?
老師,一般納稅人建筑行業(yè)清包工方式簡易計(jì)稅可以開3個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
老師,一般納稅人可自行選擇簡易計(jì)稅或者一般的這種情況,選擇了簡易能開專票嗎?開了專票對(duì)方能抵扣嗎?
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請(qǐng)問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
老師不是很明白,可以在說一下嗎?比如我們收到10萬3%的勞務(wù)發(fā)票,怎么做?
你好,你們支付出去的勞務(wù)費(fèi)是多少?
我們是他們開票10萬我們就支付10萬
給上游開票是9%的專票
同學(xué),不是的,你們開給別人是3%的專票,已支付下去的工資是多少?
收10萬支付6萬工資
(10-6)/1.03*3% 按這個(gè)來繳納增值稅的。
老師意思我按這個(gè)差額來抵扣我的增值稅?
你好 是的 是的 是的