你好 你去看看你營業(yè)收入與你企業(yè)所得稅的 營業(yè)收入一致嗎? 你說的增值稅 正常應(yīng)該是一致的
你好,這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)顯示上期留抵稅額為負(fù)數(shù),我們也查了賬,想問下是什么原因
老師您好,我想咨詢一下,我申報(bào)增值稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)票表中可以獲取到我認(rèn)證的金額,但是最后提交申報(bào)時(shí)候,顯示申報(bào)失敗,失敗原因顯示未獲取進(jìn)項(xiàng),這是什么原因呢?老師
你好,請(qǐng)問報(bào)匯算清繳的時(shí)候,我們12月底的報(bào)表上顯示的營業(yè)收入<全年申報(bào)的增值稅,這是什么原因呢?
請(qǐng)問一下,12月底的時(shí)候多計(jì)提了費(fèi)用,匯算清繳時(shí)沒有全部沖掉,報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的時(shí)候我按什么數(shù)據(jù)報(bào)呢,是按12月底的報(bào)表報(bào)還是要調(diào)整報(bào)表
老師,匯算清繳的時(shí)候提示這樣,我填寫的營業(yè)收入和營業(yè)外收入是賬面的,增值稅申報(bào)的累記收入和賬上的不一致,因?yàn)?2月有收入沒有確認(rèn)但是我申報(bào)了,在匯算清繳的時(shí)候我在納稅調(diào)整明細(xì)表里做了調(diào)整,可是還是顯示這樣,哪里出錯(cuò)了呢
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
企業(yè)所得稅的營業(yè)收入是按照利潤表的營業(yè)收入申報(bào)的
12月底的利潤表的營業(yè)收入<全年申報(bào)的增值稅
你好? 那就不應(yīng)該的 ; 正常你增值稅的收入? ?就是主營業(yè)務(wù)收入 和其他業(yè)務(wù)收入合計(jì)的;? 應(yīng)該和你 利潤表的營業(yè)收入一致的 ; 除非 你們申報(bào)錯(cuò)誤了或者報(bào)表錯(cuò)誤了??
那就是我記賬出現(xiàn)錯(cuò)誤了嗎?
?你好? ? 不排除這個(gè)可能的; 你最好是去核對(duì)下明細(xì)??
我記賬的時(shí)候查看了銀行存款金額一直是合適的,還有哪些科目出現(xiàn)問題會(huì)影響營業(yè)收入呢?
你好 比如 應(yīng)交稅費(fèi)? ?和營業(yè)收入 比如你增值稅和收入的金額? 有差異金額? ; 比如收入少做或者多做 ;增值稅多做或者少做?
你好,如果我方開具了發(fā)票未記賬,會(huì)影響營業(yè)收入嗎?
開具的是增值稅普通發(fā)票
?你好? ? 開票了沒有做賬肯定影響營業(yè)收入的? ?