你好 你去看看你營業(yè)收入與你企業(yè)所得稅的 營業(yè)收入一致嗎? 你說的增值稅 正常應(yīng)該是一致的

你好,這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)顯示上期留抵稅額為負(fù)數(shù),我們也查了賬,想問下是什么原因
老師您好,我想咨詢一下,我申報(bào)增值稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)票表中可以獲取到我認(rèn)證的金額,但是最后提交申報(bào)時(shí)候,顯示申報(bào)失敗,失敗原因顯示未獲取進(jìn)項(xiàng),這是什么原因呢?老師
你好,請(qǐng)問報(bào)匯算清繳的時(shí)候,我們12月底的報(bào)表上顯示的營業(yè)收入<全年申報(bào)的增值稅,這是什么原因呢?
請(qǐng)問一下,12月底的時(shí)候多計(jì)提了費(fèi)用,匯算清繳時(shí)沒有全部沖掉,報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的時(shí)候我按什么數(shù)據(jù)報(bào)呢,是按12月底的報(bào)表報(bào)還是要調(diào)整報(bào)表
老師,匯算清繳的時(shí)候提示這樣,我填寫的營業(yè)收入和營業(yè)外收入是賬面的,增值稅申報(bào)的累記收入和賬上的不一致,因?yàn)?2月有收入沒有確認(rèn)但是我申報(bào)了,在匯算清繳的時(shí)候我在納稅調(diào)整明細(xì)表里做了調(diào)整,可是還是顯示這樣,哪里出錯(cuò)了呢
zhubo從另一個(gè)公司跳槽到我們公司,對(duì)方讓我們付款給他們,他們開的是現(xiàn)代服務(wù)信息服務(wù)費(fèi)專票可以抵扣嗎
老師,那我9末的結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做呀,我剛接手,做賬的時(shí)候采購和銷售商品的時(shí)候都直接把應(yīng)交增值稅銷和進(jìn)項(xiàng)放進(jìn)去了,結(jié)果我們家不給客戶開發(fā)票,供應(yīng)商也沒給我們開發(fā)票,我月末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅咋
單位銷項(xiàng)發(fā)票不開,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方這個(gè)月的還沒及時(shí)給開,我應(yīng)該怎么算這個(gè)月的增值稅
請(qǐng)問老師,怎么區(qū)分行政訴訟的管轄是中級(jí)還是基層?
小規(guī)模納稅人一般納稅人常用稅率及行業(yè)是什么
請(qǐng)問老師,對(duì)派出所、稅務(wù)所、工商所作出的行政行為不服,被申請(qǐng)人是誰,復(fù)議機(jī)關(guān)是誰?
老師,小規(guī)模開發(fā)票,老板覺得應(yīng)該收點(diǎn)稅點(diǎn)錢。要收多少
@董孝彬老師你好,我來報(bào)喜啦,我中級(jí)終于考過了,特意前來感謝您,謝謝謝謝!
老師有沒有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個(gè)分紅到底是咋分紅的最后


企業(yè)所得稅的營業(yè)收入是按照利潤表的營業(yè)收入申報(bào)的
12月底的利潤表的營業(yè)收入<全年申報(bào)的增值稅
你好? 那就不應(yīng)該的 ; 正常你增值稅的收入? ?就是主營業(yè)務(wù)收入 和其他業(yè)務(wù)收入合計(jì)的;? 應(yīng)該和你 利潤表的營業(yè)收入一致的 ; 除非 你們申報(bào)錯(cuò)誤了或者報(bào)表錯(cuò)誤了??
那就是我記賬出現(xiàn)錯(cuò)誤了嗎?
?你好? ? 不排除這個(gè)可能的; 你最好是去核對(duì)下明細(xì)??
我記賬的時(shí)候查看了銀行存款金額一直是合適的,還有哪些科目出現(xiàn)問題會(huì)影響營業(yè)收入呢?
你好 比如 應(yīng)交稅費(fèi)? ?和營業(yè)收入 比如你增值稅和收入的金額? 有差異金額? ; 比如收入少做或者多做 ;增值稅多做或者少做?
你好,如果我方開具了發(fā)票未記賬,會(huì)影響營業(yè)收入嗎?
開具的是增值稅普通發(fā)票
?你好? ? 開票了沒有做賬肯定影響營業(yè)收入的? ?