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你好,請(qǐng)問報(bào)匯算清繳的時(shí)候,我們12月底的報(bào)表上顯示的營業(yè)收入<全年申報(bào)的增值稅,這是什么原因呢?

2021-07-22 11:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-22 11:02

你好 你去看看你營業(yè)收入與你企業(yè)所得稅的 營業(yè)收入一致嗎? 你說的增值稅 正常應(yīng)該是一致的

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快賬用戶2420 追問 2021-07-22 11:04

企業(yè)所得稅的營業(yè)收入是按照利潤表的營業(yè)收入申報(bào)的

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快賬用戶2420 追問 2021-07-22 11:04

12月底的利潤表的營業(yè)收入<全年申報(bào)的增值稅

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齊紅老師 解答 2021-07-22 11:11

你好? 那就不應(yīng)該的 ; 正常你增值稅的收入? ?就是主營業(yè)務(wù)收入 和其他業(yè)務(wù)收入合計(jì)的;? 應(yīng)該和你 利潤表的營業(yè)收入一致的 ; 除非 你們申報(bào)錯(cuò)誤了或者報(bào)表錯(cuò)誤了??

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快賬用戶2420 追問 2021-07-22 11:13

那就是我記賬出現(xiàn)錯(cuò)誤了嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-22 11:15

?你好? ? 不排除這個(gè)可能的; 你最好是去核對(duì)下明細(xì)??

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快賬用戶2420 追問 2021-07-22 11:19

我記賬的時(shí)候查看了銀行存款金額一直是合適的,還有哪些科目出現(xiàn)問題會(huì)影響營業(yè)收入呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-22 11:23

你好 比如 應(yīng)交稅費(fèi)? ?和營業(yè)收入 比如你增值稅和收入的金額? 有差異金額? ; 比如收入少做或者多做 ;增值稅多做或者少做?

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快賬用戶2420 追問 2021-07-22 11:29

你好,如果我方開具了發(fā)票未記賬,會(huì)影響營業(yè)收入嗎?

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快賬用戶2420 追問 2021-07-22 11:29

開具的是增值稅普通發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-07-22 11:31

?你好? ? 開票了沒有做賬肯定影響營業(yè)收入的? ?

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你好 你去看看你營業(yè)收入與你企業(yè)所得稅的 營業(yè)收入一致嗎? 你說的增值稅 正常應(yīng)該是一致的
2021-07-22
主表里面的營業(yè)收入等于你利潤表里面的營業(yè)收入。
2023-04-10
按照更正后的報(bào)表進(jìn)行申報(bào)
2022-04-25
這個(gè)是你已經(jīng)申報(bào)過的意思
2022-02-23
您好 請(qǐng)問增值稅申報(bào)了么
2021-04-20
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