你好,你們是物業(yè)公司嗎?
老師您好 有個(gè)關(guān)于銷賬的問題 我們結(jié)轉(zhuǎn)收入的時(shí)候 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 收到款了 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 可是我們收款只有一張回單 那我怎么確認(rèn)這張收款是哪個(gè)商品項(xiàng)目名稱 出運(yùn)批次等等付給我們的呢 我們付款銷賬是有付款申請(qǐng)單赴在后面能看到商品項(xiàng)目和出運(yùn)批次等等 難道到款項(xiàng)的金額我們只能從輔助余額表里找應(yīng)收帳款對(duì)應(yīng)的金額 那金額也太多了 不是很難找嗎 有什么好的方便的辦法嗎 老師
老師,收到一張老板報(bào)銷的發(fā)票,給業(yè)主買的運(yùn)動(dòng)服套裝,3000多,能入賬嗎?走什么科目?吉林省的
老師,我們是商貿(mào)企業(yè),賣了苗木,賣的時(shí)候需要給人家運(yùn)到栽種好,我們公司沒那么多人,就把栽種的活外包給了一家做勞務(wù)的公司,現(xiàn)在收到了對(duì)方開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,怎么入賬是直接管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),還是走什么科目
老師,CIF價(jià)的保費(fèi)和運(yùn)費(fèi)做賬,借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-外銷,其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi),保費(fèi),運(yùn)費(fèi)保費(fèi)的明細(xì)科目是什么,這個(gè)款項(xiàng)應(yīng)該是付給誰的?在報(bào)關(guān)單上能看到嗎?是不是左下角的貨代公司?能回來發(fā)票嗎?
旅游公司內(nèi)賬。相當(dāng)于是員工自己付錢買的,價(jià)格一樣,只不過是公司這邊幫忙采購(gòu),然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購(gòu)買棕子的錢30元/盒,做賬是借銀行存款15*30=450元,貸其他業(yè)務(wù)收入450,然后后面付了款開發(fā)票報(bào)銷時(shí),能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款,就不用走應(yīng)付賬款這個(gè)科目了,還是說一定要走應(yīng)付賬款這個(gè)科目,,因?yàn)樵臼窍胱哔M(fèi)用去報(bào)銷,然后收錢時(shí)就先計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入,但是好像計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷也不知道行不行,如果可以計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷的話也不知道用什么科目。老師,你們這個(gè)我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答:您好,買的時(shí)候借:其他應(yīng)收款貸:銀行450員工給錢時(shí)借:銀行450貸:其他應(yīng)收款450收入什么都不用做的。我的追問:那我是上個(gè)月做的賬,已經(jīng)結(jié)賬,報(bào)表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)了,不想返回去重新做賬,而且當(dāng)時(shí)是收了好幾個(gè)員工的錢,都是不同時(shí)間收的,一定要在這個(gè)月紅沖重新做嗎?不可以一筆做相反的分錄,借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款這樣做嗎?
老師好,我們技術(shù)部負(fù)責(zé)人說,他們?nèi)齻€(gè)月研發(fā)一個(gè)項(xiàng)目,然后會(huì)申請(qǐng)軟著,這樣的話,我要怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
老師請(qǐng)問下 公司經(jīng)營(yíng)的展覽場(chǎng)館,場(chǎng)館內(nèi)買的桌子椅子等其他易耗品屬于運(yùn)營(yíng)部門的計(jì)入什么科目,銷售人員的固定資產(chǎn)折舊需要計(jì)入到銷售費(fèi)用嗎還是管理費(fèi)用
各位老師大家好,利潤(rùn)率怎么算的呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
進(jìn)出口的公司工商年檢要填寫報(bào)關(guān)資料,去哪里找?
我是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設(shè)備體驗(yàn)為主,設(shè)備已經(jīng)采購(gòu)了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國(guó)企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國(guó)企占20% 我們占80%。 問題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時(shí)候可以再賣給合資公司可以嗎(平進(jìn)平出?) 2、把已經(jīng)付過的款供應(yīng)商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設(shè)備 3、或者簽一個(gè)三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
公司電車報(bào)銷充電費(fèi)應(yīng)計(jì)入什么科目
老師,應(yīng)交稅費(fèi)等于銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額,那我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)怎么不對(duì)呢
老師,咨詢個(gè)問題,公司是汽車4S店,上游車企進(jìn)貨價(jià)是一輛車10萬,然后給往另外一個(gè)賬戶返1萬,車企只給開9萬的發(fā)票,等下次進(jìn)貨時(shí)再用這個(gè)戶里的一萬打給車企抵車款,想問下,收到這1萬和下次進(jìn)貨再打給車企這1萬時(shí)該怎么賬務(wù)處理
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,24年6月成立進(jìn)行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關(guān)材料,表明在建工程金額有80萬應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房,2024年6月到今年5月份共計(jì)12個(gè)月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊未計(jì)提,現(xiàn)在5月份要補(bǔ)計(jì)提28116.51元。如果計(jì)入制造費(fèi)用,肯定會(huì)影響本月單位成本單價(jià),可以計(jì)入到管理費(fèi)用去,只去影響本月的利潤(rùn)嗎?5月這個(gè)月我是按正常的計(jì)提。
老師,想請(qǐng)教這道題。C選項(xiàng)怎么不對(duì)呢?是因?yàn)槭墙鹑谫Y產(chǎn)嗎?所以不用公允。
不是,建筑行業(yè)
那你們說著業(yè)主是給甲方買的嗎?借銷售費(fèi)用,招待費(fèi)貸,銀行存款。
好的明白了多謝老師
不用客氣的,工作愉快。