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高新技術企業(yè)進口研發(fā)用設備有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?

2021-07-21 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-21 15:34

高新技術企業(yè)對其來源于境內、外所得可以按照15%的優(yōu)惠稅率繳納企業(yè)所得稅。

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快賬用戶9580 追問 2021-07-21 15:35

高新技術企業(yè)進口研發(fā)用設備有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-21 15:42

進口增值稅可以抵扣 所得稅是15%

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你好,這個是免關稅的
2021-07-21
高新技術企業(yè)對其來源于境內、外所得可以按照15%的優(yōu)惠稅率繳納企業(yè)所得稅。
2021-07-21
高新技術企業(yè)都有什么優(yōu)惠政策? 國家高新技術企業(yè)是國家為重點支持某些企業(yè)發(fā)展而設立的一項認定類資質,對符合一定條件的企業(yè)給予稅收減免、優(yōu)先扶持等優(yōu)惠。那么高新技術企業(yè)都有哪些優(yōu)惠政策呢? 對于企業(yè)而言,獲得高新技術企業(yè)證書主要有三點好處: 1、所得稅優(yōu)惠 從發(fā)證日期開始,證書有效期內(三年)企業(yè)享受15%的所得稅優(yōu)惠政策。(所得稅率:一般企業(yè)為25%,小型微利企業(yè)20%) 2、研發(fā)費用稅前加計扣除 企業(yè)當年的應納稅所得額中可以抵扣實際發(fā)生的研發(fā)費用的50%。抵扣有兩種情況: A.研發(fā)費用計入當期損益未形成無形資產的,允許再按期當年研發(fā)費用實際發(fā)生額的50%,直接抵扣當年的應納稅所得額。 B.研發(fā)費用形成無形資產的,按照該無形資產成本的150%在稅前攤銷,攤銷年限一般不得低于10年。 3、“優(yōu)先支持” 各類政策扶持資金的申報指南里,大多都會寫明“優(yōu)先支持高新技術企業(yè)”,比如省、市的科技計劃、企業(yè)技術中心認定等。 高新技術企業(yè)認定的主要依據(jù)由科技部、財政部、國家稅務總局共同印發(fā)的《高新技術企業(yè)認定管理辦法》(管理辦法)、《國家重點支持的高新技術領域》和《高新技術企業(yè)認定管理工作指引》(工作指引)三項文件,相關詳情可以閱讀相關文件了解,或者致電400-090-3278咨詢。
2020-10-20
你好 一、 減按15%稅率征收企業(yè)所得稅2.《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第九十條規(guī)定,企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項所稱符合條件的技術轉讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個納稅年度內,居民企業(yè)技術轉讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。 3.根據(jù)《關于延長高新技術企業(yè)和科技型中小企業(yè)虧損結轉年限的通知》(財稅〔2018〕76號)第一條規(guī)定,自2018年1月1日起,當年具備高新技術企業(yè)或科技型中小企業(yè)資格(以下統(tǒng)稱資格)的企業(yè),其具備資格年度之前5個年度發(fā)生的尚未彌補完的虧損,準予結轉以后年度彌補,最長結轉年限由5年延長至10年。 4.根據(jù)《財政部 稅務總局 科技部關于提高研究開發(fā)費用稅前加計扣除比例的通知》(財稅〔2018〕99號)規(guī)定,企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用,未形成無形資產計入當期損益的,在按規(guī)定據(jù)實扣除的基礎上,在2018年1月1日至2020年12月31日期間,再按照實際發(fā)生額的75%在稅前加計扣除;形成無形資產的,在上述期間按照無形資產成本的175%在稅前攤銷。
2021-12-16
您好 可以加計扣除啊
2021-03-20
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