您好 10%做為進(jìn)項(xiàng)抵扣,剩余90%才是計(jì)入成本中。
老師,圖片上這題看不懂,為什么是甲代收代繳,應(yīng)該是N縣乙企業(yè)代收代繳的嘛,按乙企業(yè)稅率計(jì)算的嘛,怎么是甲計(jì)算呢?
第二問(wèn) 為什么算乙代收代繳的消費(fèi)稅時(shí),計(jì)稅價(jià)格要??90%
第三問(wèn)是計(jì)算乙企業(yè)受托加工煙絲應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅,問(wèn)其答案中的90%是什么意思,出自什么規(guī)定。其第三問(wèn)的題干標(biāo)號(hào)是2。
計(jì)算乙企業(yè)代扣代繳的消費(fèi)稅是,為什么要乘以90%?
答案:乙企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅 (80*(1+10%)*(1+20%)*90%+10+50)/(1-30%)*30%=433.03 老師:其中*(1+20%)*90%是什么意思
老師,工商年報(bào)納稅總額按什么取數(shù),電子稅務(wù)局查詢(xún)是按所屬期還是按繳款日期2024.1.1-2024.12.31查詢(xún)?
現(xiàn)在很多國(guó)補(bǔ),空調(diào),現(xiàn)在只是可以個(gè)人去買(mǎi),公司買(mǎi)又沒(méi)有優(yōu)惠,開(kāi)不了公司發(fā)票,有沒(méi)有什么辦法
就是2024匯算清繳調(diào)了報(bào)表的往來(lái),我2025年的期初數(shù)要怎么改???
老師我們是銷(xiāo)售當(dāng)2月份提交了紅字信息表購(gòu)買(mǎi)方確認(rèn)后我們開(kāi)出紅字發(fā)票 4月份的時(shí)候我們變更了公司名稱(chēng)稅號(hào)沒(méi)有變 那購(gòu)買(mǎi)方現(xiàn)在還能從他們的稅務(wù)平臺(tái)下載出這張紅字發(fā)票嗎
總公司簽的合同,可以分公司開(kāi)票嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)律師事務(wù)所年度結(jié)余、上年度支出額、累計(jì)結(jié)余取財(cái)務(wù)報(bào)表的哪些數(shù)據(jù)?
就是2024匯算清繳調(diào)了報(bào)表的往來(lái),我2025年的期初數(shù)要怎么改?。?/p>
老師,這種做什么費(fèi)用?怎么入分錄呢
老師,我們公司是一家有限合伙企業(yè)的合伙人,從合伙企業(yè)收到給分紅是并人企業(yè)應(yīng)納稅所得額繳納所得稅,但是我們企業(yè)是虧損狀態(tài),那是不是就不用繳納所得稅了?
老師,個(gè)體戶(hù)在申報(bào)工商年報(bào)時(shí),有一個(gè)從業(yè)人數(shù),個(gè)體戶(hù)稅種只有經(jīng)營(yíng)所得,沒(méi)有申報(bào)工資薪金所得。那么這里寫(xiě)經(jīng)營(yíng)者一個(gè)人還是寫(xiě)0?