你好,甲是受托方,應(yīng)收受托方就是甲企業(yè)代收代繳,要按甲企業(yè)所在地的稅率計(jì)算;
老師,圖片上這題看不懂,為什么是甲代收代繳,應(yīng)該是N縣乙企業(yè)代收代繳的嘛,按乙企業(yè)稅率計(jì)算的嘛,怎么是甲計(jì)算呢?
某白酒生產(chǎn)企業(yè)(以下簡稱甲企業(yè))為增值稅一般納稅人,2019年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向某煙酒專賣店銷售糧食白酒20噸,開具普通發(fā)票,取得含稅收入200萬元,另收取品牌使用費(fèi)16萬元、包裝物租金10萬元。(2)提供l0萬元的原材料委托乙企業(yè)加工散裝藥酒1000公斤,收回時向乙企業(yè)支付不含增值稅的加工費(fèi)1萬元,乙企業(yè)已代收代繳消費(fèi)稅。(說明:藥酒的消費(fèi)稅稅率為10%,白酒的消費(fèi)稅稅率為20%加0.5元/500克)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號計(jì)算回答問題,每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)計(jì)算本月甲企業(yè)向?qū)Yu店銷售白酒應(yīng)繳納消費(fèi)稅。(2)計(jì)算乙企業(yè)已代收代繳消費(fèi)稅。
17.(多選題)甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年3月外購價值260萬元的素板委托乙企業(yè)進(jìn)行加工素板,支付加工費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明金額25萬元,甲企業(yè)銷售返回的70%素板,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額350萬元,下列描述正確的有(?。#▽?shí)木地板的消費(fèi)稅稅率為5%)(2015年-考生回憶版改) A.甲企業(yè)不需繳納消費(fèi)稅 B.乙企業(yè)代收代繳消費(fèi)稅16萬元 C.甲企業(yè)繳納消費(fèi)稅7萬元 D.甲企業(yè)繳納消費(fèi)稅2.5萬元 E.乙企業(yè)代收代繳消費(fèi)稅15萬元 ?? 『正確答案』CE 『答案解析』乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅=(260+25)÷(1-5%)×5%=15(萬元),甲企業(yè)銷售的70%的部分的組價=(260+25)÷(1-5%)×70%=210(萬元),收回后的銷售價是350萬元,屬于加價銷售,所以甲企業(yè)應(yīng)繳納消費(fèi)稅=350×5%-15×70%=7(萬元)。(((請問為什么甲企業(yè)應(yīng)繳納消費(fèi)稅=350×5%-15×70%=7(萬元)。,這里是350而不是350/(1-5%)呢?謝謝解答
請問老師第二題這題答案對嗎,疑問1:由縣城代收代繳的不應(yīng)該也計(jì)入計(jì)稅依據(jù)嗎,按照代扣代繳縣城5%計(jì)征. 疑問2:此處說是362萬其中包括如下,8萬滯納金為什么沒扣除呢?滯納金不應(yīng)該做為計(jì)稅依據(jù)吧
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品,甲企業(yè)為乙企業(yè)提供原材料,實(shí)際成本為7000元,支付給乙企業(yè)不含增值稅的加工費(fèi)2000元,其中包括乙企業(yè)代墊的輔助材料500元。已知適用消費(fèi)稅稅率為10%,且實(shí)行從價定率辦法計(jì)征。受托方無同類消費(fèi)品銷售價格。請計(jì)算江企業(yè)代收代繳應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅稅款。全部怎么寫
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因?yàn)檫@個是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
老師,甲是委托方,乙是受托方、乙是企業(yè),由乙代收代繳的嘛
你好,您看下題是甲接受乙的委托,所以甲是受托方;乙是委托方呢;
對了,老師,是我看錯題了,謝謝
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;