你好,?文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)是按不含稅廣告費(fèi)收入,娛樂(lè)費(fèi)收入申報(bào)繳納?
老師 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)是含稅金額計(jì)算 還是不含稅金額計(jì)算
老師,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)是含稅額銷(xiāo)信額還是不含稅額的銷(xiāo)售額計(jì)稅基礎(chǔ)?
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的收入填的是含稅金額還是不含稅金額?
老師,您好,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)計(jì)稅金額是含稅的還是不含稅的?季度超過(guò)6萬(wàn)的部分交還是全部金額都要交
KTV的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的計(jì)稅金額是含稅收入嗎?
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬(wàn),企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。我自己算的扣的稅點(diǎn)下來(lái)在5點(diǎn)多?2管理費(fèi),7點(diǎn)多,增值稅稅負(fù)率1.45左右,所得稅稅負(fù)率0.8左右,而且還是個(gè)異地項(xiàng)目,我算的時(shí)候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費(fèi)=扣下來(lái)的錢(qián),老板說(shuō)7個(gè)點(diǎn)下來(lái)太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個(gè)點(diǎn)算,掛靠方的進(jìn)項(xiàng)能底所有銷(xiāo),人工成本是直接坐到我們賬里的,不開(kāi)發(fā)票,這種怎么計(jì)算
老師,我想問(wèn)就是在填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,然后應(yīng)交稅費(fèi)的科目,它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的,我把那個(gè)待認(rèn)證的是不是填寫(xiě)在就是其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目列式? 我要是這樣列式的話(huà),我的未分配利潤(rùn)期末減免出的就不等于本月的那個(gè)凈利潤(rùn)了,這個(gè)報(bào)表關(guān)系不對(duì)。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個(gè)月工資放在下個(gè)月發(fā)放計(jì)提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過(guò)來(lái)?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書(shū)人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開(kāi)了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
我剛剛看到會(huì)計(jì)學(xué)堂有些老師說(shuō)是含稅金額計(jì)算
你好,其他老師的回答,我這邊不能左右
有相關(guān)的政策嗎
你好,你可以去看一下?文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的相關(guān)文件
12366工作人員說(shuō)是含稅的
你好,你可以去看一下?文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的相關(guān)文件 而不是聽(tīng)誰(shuí)說(shuō)?
相關(guān)文件是幾號(hào)文件呢
你好,不是具體的某某文件,而是需要去看一下??文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 征收管理規(guī)定?