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老師,外購的禮品卡用于送客戶,進項可以抵嗎,怎么做分錄

2021-07-20 22:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-20 22:27

你好! 若是外購的商品贈送且取得專票,那么分錄為: 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 贈送時分錄為: 借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶4734 追問 2021-07-20 22:29

就是說是可以抵扣的是嗎,而且是當做視同銷售。稅法中說外購的用于個人消費的進項是不允許抵扣的,這個個人消費交際應酬費是指什么,業(yè)務招待費嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-20 22:32

是的,個人消費包括業(yè)務招待的,還有節(jié)日禮品(比如粽子,月餅),不可以抵扣進項稅額的

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快賬用戶4734 追問 2021-07-20 22:43

那為什么商品就可以抵扣,就像上面

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快賬用戶4734 追問 2021-07-20 22:43

他不也是業(yè)務招待費

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齊紅老師 解答 2021-07-20 22:45

送客戶,是為了業(yè)務需要,并且視同銷售確認銷項稅額了,所以可以抵扣進項稅額的

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快賬用戶4734 追問 2021-07-20 22:46

那節(jié)日禮卡禮物等等不也是為了業(yè)務需要

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齊紅老師 解答 2021-07-20 22:50

是的,但沒有確認銷項稅額,所以不可以抵扣進項的

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快賬用戶4734 追問 2021-07-20 23:00

那是不是也可以按著貨物確認銷項稅呢有點搞不清楚這個個人消費尤其里面的業(yè)務招待費費到底是指什么,她也并沒有所有的業(yè)務招待費都不可以抵扣

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齊紅老師 解答 2021-07-21 03:43

這里用于送客戶特殊,視同銷售,就可以抵扣進項稅額了。

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齊紅老師 解答 2021-07-21 03:43

業(yè)務招待不視同銷售的

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快賬用戶4734 追問 2021-07-21 07:39

送客戶不就是放在業(yè)務招待費嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-21 07:48

送客戶是“贈送”,需要視同銷售的,確認銷項稅額了,進項可以抵扣的

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你好! 若是外購的商品贈送且取得專票,那么分錄為: 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 贈送時分錄為: 借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2021-07-20
記入招待費的進項不能抵扣。
2022-09-06
外購商品用于贈送客戶,視同銷售,進項可以抵扣
2024-12-31
借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款 贈送出去,借銷售費用,貸庫存商品應交稅費,應交增值稅銷項可以抵扣的。
2023-02-01
外購的商品用于職工福利,進項稅不可以抵扣
2023-07-31
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