您好,合伙企業(yè)不納稅,合伙人是企業(yè),分得金額計入應(yīng)納稅所得額計算企業(yè)所得稅,合伙人是個人,按分紅計算個人所得稅
老師,合伙企業(yè)里的有限合伙人轉(zhuǎn)讓他們的份額給我們公司,這個需要交印花稅么?我們企業(yè)和他們個人。
老師,想問下,這假設(shè)我們公司a,股權(quán)架構(gòu)里面有個合伙企業(yè),那我們公司的利潤1000萬分給合伙企業(yè)的話,需要交稅的嗎,那合伙企業(yè)拿著這個1000萬分給合伙企業(yè)的人需要怎么交稅
有限合伙企業(yè)A是由3個有限合伙人(自然人)跟1個普通合伙人(法人企業(yè))注冊成立,合伙企業(yè)A作為有限公司B的持股平臺,那B公司的利潤返還給A時需要繳納什么稅?同時合伙企業(yè)A再分給合伙人還需要再交稅嗎? 補(bǔ)充:B公司是由A合伙企業(yè)持股99%,另外法人企業(yè)持股1%。
老師,合伙企業(yè)A持有有限公司B49%股份,有限公司B的注冊資本1000萬,未分配利潤10萬,合伙企業(yè)A認(rèn)繳490萬,,現(xiàn)在合伙企業(yè)A要把持有有限公司B19%的股份轉(zhuǎn)讓給自然人甲16%,轉(zhuǎn)讓給合伙企業(yè)乙33%請問這個要怎么交稅呢
老師:請問我們單位是房東,租戶也是單位因為特殊原因讓其他單位代付租金給我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺售賣。 現(xiàn)在遇到一個問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問我們 可以讓供應(yīng)商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動填的進(jìn)項申報了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
請問 對話CFO 是什么課程呢?
兩個股東,總注冊資金20萬,各認(rèn)繳出資10萬,都未實繳,近期季度報表利潤有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會不會不同意
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個月沒發(fā)工資,個稅當(dāng)時按0申報,一下發(fā)三個月工資,在一個月呢?還是把之前申報的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報個稅卻查不到
那意思就是企業(yè)分給合伙企業(yè)不用交稅,但是這1000萬要從合伙企業(yè)分出去一樣要繳納20%個稅
您好,是的,您的理解非常正確