你好,是因?yàn)檎写蛻舭l(fā)生的這些支出?
老師,煙酒,飲料,礦泉水開(kāi)在一張普票上了能直接入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師您好,麻煩問(wèn)一下關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前列支的要求在哪里能找到,我意思就是如果業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)不提供具體的招待證明材料,直接一張發(fā)票,這種招待費(fèi)可以列支嗎?還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)比例內(nèi)列支就本身不需要提供招待證明材料?
1、領(lǐng)導(dǎo)出國(guó),在國(guó)外機(jī)場(chǎng)免稅店買(mǎi)煙、酒、禮品,零食等(英文小票)可以直接計(jì)為招待費(fèi)嗎?2、領(lǐng)導(dǎo)出國(guó),在國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)免稅店買(mǎi)煙、酒等(中文小票),如果要開(kāi)發(fā)票也只能開(kāi)個(gè)人名頭,可以計(jì)入招待費(fèi)嗎?3、領(lǐng)導(dǎo)一人出國(guó)辦理簽證,250元/人,領(lǐng)導(dǎo)一共辦了3個(gè)人的,是不是只有領(lǐng)導(dǎo)自己的可以計(jì)入差旅費(fèi),其他兩人(不是單位員工)的計(jì)入哪里,也是招待費(fèi)用嗎?4、領(lǐng)導(dǎo)出國(guó)在超市買(mǎi)和水,喝的咖啡等,從數(shù)量上看都不止一人,而且我司有出差補(bǔ)助,那這樣的費(fèi)用是計(jì)入招待費(fèi),還是計(jì)入差旅費(fèi)?麻煩老師分著回答一下,謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)一下老板出差,在加油站加油。然后在加油站買(mǎi)了煙,酒,紙巾,礦泉水。能不能放差旅費(fèi)哦?要不要單獨(dú)拿出來(lái)放業(yè)務(wù)招待費(fèi)哦?
老師,我們公司去年做的賬,用的科目是錯(cuò)的,我現(xiàn)在補(bǔ)賬,我用不了她的思路做,容易把自己繞暈了,怎么辦
你好,工程公司收到掛靠的稅費(fèi)怎么做賬
因?yàn)闅v史遺留問(wèn)題吧,納稅申報(bào)表上留抵比賬上多兩分錢(qián),我們公司交增值稅是分硬件的和軟件的。硬件部分之前有留抵,就是我納稅申報(bào)表上,比如說(shuō)上7月底留抵是84180.09,賬上是84180.07。然后8月份硬件軟件部分都需要交稅了,這個(gè)硬件部分,用了抵扣之后,納稅申報(bào)表上需要交4088.78,賬上如果按以前那樣做,結(jié)轉(zhuǎn)是需要交4088 .8,肯定以納稅申報(bào)表為準(zhǔn),那我現(xiàn)在如果是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的話會(huì)差兩分錢(qián),現(xiàn)在我賬上應(yīng)該怎么做才能平呢?(結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅是4088.78還是4088.8)
老師您好,公司租個(gè)人房子,水費(fèi)自來(lái)水公司開(kāi)給房東個(gè)人,這個(gè)公司是不是沒(méi)法入賬?還有其他辦法嗎?
老師 建筑跨區(qū)涉稅申報(bào)預(yù)交稅款 怎么登陸異地稅務(wù)局申報(bào)呢
外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)是1%普票的,報(bào)銷(xiāo)是按13%的稅額入成本的,那對(duì)公取得1%的普票也是按13%的稅額入成本嗎?還是說(shuō)對(duì)公取得1%的普票全部入成本呢
老師:收到出口退稅的款計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市水果蔬菜損耗怎么算精準(zhǔn)些 有些不行的特價(jià)打折又怎么算損耗
老師你好,給公司的車(chē)子買(mǎi)了配件應(yīng)該怎么入賬?
7月收到美元貨款10000,8月將10000買(mǎi)美元理財(cái)產(chǎn)品。7月是按7月的匯率8月是按8月的美元匯率嗎?