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老師工程已經(jīng)完工,但是發(fā)票沒有到位,自建工程

2021-07-20 15:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-20 15:08

你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?

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快賬用戶1241 追問 2021-07-20 15:10

已經(jīng)完工,有竣工結(jié)算報(bào)告

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快賬用戶1241 追問 2021-07-20 15:10

我是根據(jù)竣工結(jié)算報(bào)告和合同先暫估嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-20 15:11

你好,是的,先按暫估入賬處理。

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快賬用戶1241 追問 2021-07-20 15:14

但是合同價(jià)與第三方結(jié)算審核價(jià)有出入,按照那個(gè)來入賬

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齊紅老師 解答 2021-07-20 15:17

你好,取得發(fā)票先紅沖暫估入賬,然后根據(jù)發(fā)票入賬就是了?

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快賬用戶1241 追問 2021-07-20 15:17

我做暫估的時(shí)候是根據(jù)合同入賬還是工程結(jié)算審核報(bào)告入賬

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齊紅老師 解答 2021-07-20 15:21

你好,根據(jù)實(shí)際支出發(fā)生情況入賬?

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快賬用戶1241 追問 2021-07-20 15:25

哦哦懂了

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齊紅老師 解答 2021-07-20 15:25

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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快賬用戶1241 追問 2021-07-20 15:36

老師我還是有點(diǎn)不太明白,比如我合同價(jià)500萬,在沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)前我付給對(duì)方100萬,我做賬借在建工程100萬,貸銀行存款100萬,之后沒有支付款項(xiàng),竣工決算后我怎么做賬?借固定資產(chǎn)500貸在建工程100 應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付400。再付款就是借應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付100,貸銀行存款100收到部分發(fā)票怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-07-20 15:39

你好,實(shí)際發(fā)生的合同成本是500萬??

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快賬用戶1241 追問 2021-07-20 15:40

這個(gè)是對(duì)外承包的,不就是按照合同價(jià)付款嗎

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快賬用戶1241 追問 2021-07-20 15:41

實(shí)際發(fā)生的要比合同價(jià)多嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-20 15:41

你好,需要對(duì)方給你單位實(shí)際施工了,按應(yīng)付款項(xiàng)支付才是的?

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快賬用戶1241 追問 2021-07-20 15:43

就是那么多,如果實(shí)際發(fā)生成本的話會(huì)多一個(gè)監(jiān)理費(fèi)的攤銷吧

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齊紅老師 解答 2021-07-20 15:43

你好,監(jiān)理費(fèi)不需要攤銷,直接計(jì)入在建工程成本就是了?

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快賬用戶1241 追問 2021-07-20 15:59

我這一下做了好幾個(gè)工程,就需要攤銷了吧

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齊紅老師 解答 2021-07-20 15:59

你好,同時(shí)做了好幾個(gè)工程,是需要計(jì)算分?jǐn)偟?

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快賬用戶1241 追問 2021-07-20 16:00

老師你是覺得實(shí)際發(fā)生成本與合同成本有出入嗎?如果按照實(shí)際成本來做,麻煩老師給舉個(gè)符合我的條件的例子,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-07-20 16:02

你好,實(shí)際發(fā)生成本與合同成本可能是有出入的? 比如合同成本500萬,實(shí)際發(fā)生成本可能是498萬或者501萬?

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你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?
2021-07-20
你好,正常做賬借貸建工程貸銀行存款,達(dá)到可使用狀態(tài)的,可以轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。
2021-07-21
你好? ? 你可以根據(jù)付款的金額? 和合同來暫估入賬 到時(shí)發(fā)票來了沖暫估 按實(shí)際發(fā)票入賬 處理即可。? ?
2020-12-04
你好;? ? 按你們完工進(jìn)度比例來做收入 和結(jié)轉(zhuǎn)成本的?
2021-11-02
您好,對(duì)方是我們的分包單位么,不給發(fā)票要問他們要的,沒有發(fā)票的成本費(fèi)用不能稅前扣除 借:工程施工-合同成本-分包成本 貸:銀行
2024-08-09
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