同學(xué)您好,應(yīng)交增值稅是2%,那您應(yīng)交增值稅的附加是2%*12%,增值稅及附加的合計(jì)也就是2%*(1加12%)=2.24%
請問制造業(yè)的三項(xiàng)費(fèi)用一般控制在多少比例比較合適,還有就是增值稅的這個(gè)稅負(fù)大概什么比例
老師.按2%的增值稅,增值稅和附加稅合計(jì)比例是2.24%還是2.055%,這兩個(gè)比例核算的差異是什么
老師,請問下附加稅按增值稅10%計(jì)提,那這個(gè)計(jì)提的金額占銷售收入的比例是多少?
老師,請問,商貿(mào)公司的買賣合同計(jì)算印花稅有扣除比例嗎?例如:銷項(xiàng)合同不含增值稅金額*40%*稅率,還是按照合同不含增值稅金額*稅率
請問老師,我司總資產(chǎn)在5000萬元以上,增值稅附加稅按什么比例繳納?比如稅負(fù)率是4%,增值稅是200萬元,附加稅怎么計(jì)算?
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
那按照100萬算,100/1.09*0.02=1.835、附加1.835*0.12=0.22,合計(jì)2.055%,那為什么這樣算是2.055%
同學(xué)您好,您這是按含稅的2.055%,一般算稅負(fù)是不含稅的
我這個(gè)2.055是不含稅呀
您2.055/100的含稅金額才是2.055% 2.055/100/(1加9%)就是2.24%