您好 您開票系統(tǒng)進去 點擊發(fā)票正常填開界面 點擊第一行紅字 選擇第三個選項 然后開具紅字發(fā)票
3月有一張銷售的發(fā)票,開錯了,單位沒有,對方要求紅字,重開 這是對方申請得紅字發(fā)票信息表 我現(xiàn)在怎么操作 我是銷售,她是購買 她購買方申請一張紅字發(fā)票信息表給我
購買方已申請發(fā)票紅字信息表,我作為銷售方,現(xiàn)在怎么開紅字發(fā)票?
購買方開出的紅字信息表有時效性嗎?購買方三月開了紅字信息確認單給銷售方,5月對方說開不出紅字發(fā)票,紅字信息申請單可以再次重來嗎?
老師,我們是購買方,銷售方開錯發(fā)票,我方已經(jīng)抵扣,銷售方叫我購買方開一張紅字發(fā)票,然后銷售方再開藍字,有這樣操作嗎?我記得我購買方應(yīng)該開紅字信息確認表,然后銷售方再開紅字發(fā)票,再開藍字發(fā)票,這樣,對不
請問,購買方申請的已抵扣紅字發(fā)票信息表,銷售方是開具的五張發(fā)票,購買方申請一張紅字發(fā)票信息表,銷售方如何開具紅字發(fā)票?
老師,廣告公司現(xiàn)出售購入時計入長期待攤費用未計入到固定資產(chǎn)的出租車頂燈,應(yīng)按照什么稅目開具發(fā)票給購買方
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,然后我們的勞務(wù)派遣開的發(fā)票都是工資+服務(wù)費=代繳工資差額發(fā)票,社保+服務(wù)費=代繳社保的差額發(fā)票,但是上個月我們增加了一個客戶,我們把工資加管理費一并開成勞務(wù)費,那這個月這個員工又有社保了,我們想開代繳工資和代繳社保的差額發(fā)票,那以前的勞務(wù)發(fā)票要紅沖嗎?這種操作可以嗎
老師個體工商戶申報經(jīng)營所得第二季度數(shù)是涵蓋第一季度金額是不 比如 1-3月申報收入200利潤100 4-6月產(chǎn)生收入100利潤50 第二季度申報時候是不 收入200+100=二季度數(shù) 依此類推呀
老師您好,請我我公司兩名員工在別的公司上保險,工資也是在上保險的這家發(fā)放,但是每個月需要把正好的保險和工資金額打到另一家賬戶,賬務(wù)上怎么處理啊
應(yīng)付賬款余額為負,是表示供應(yīng)商沒開票么?
老師,女鞋成本核算這塊有詳細教程嗎?就是生產(chǎn)工藝的構(gòu)成,原材料構(gòu)成,成本收據(jù)收集,涉及單據(jù),怎么登記到財務(wù)系統(tǒng)里面,成本分析等等
老師,我們付的場景費,對方給我們開的發(fā)票住宿費,因為他們是民宿說開不大場景費發(fā)票,我們能入賬嗎?付款回單備注的也是場景費合同簽的也是場景費
新注冊的公司有營業(yè)執(zhí)照和章子,要報稅的話是不是在當?shù)氐亩悇?wù)局官網(wǎng)的自然人里面去注冊呢?
就是這樣的,這種在哪里導呀?
你好 老師 。我匯出5000元業(yè)務(wù)費給員工代付 ,但他實際給出6000元。他挪用了給他們的生活費其中的1000元。(生活費是用完就給。不用報銷單,每個月也不固定錢數(shù))那我的憑證應(yīng)該怎么寫。因為是代付的費用,以前都是我轉(zhuǎn)給他多少錢,他在給我他轉(zhuǎn)給別人多少錢的回單。錢數(shù)都是一樣的
第一個嗎
這個?按照正常開紅字?
里面沒有 我這個紅字信息表如何導入進入
這樣嘛老師
那您選擇第二個選擇再看看
這樣是對的嗎
您點擊確定看看 我這邊是不需要這樣 選擇第三項就可以直接開具
銷售負數(shù)得要不要給對方得?發(fā)票后面?zhèn)z連
對方已經(jīng)認證抵扣的話 需要
那未認證呢 就不需要吧紅字寄給她吧 他們是帳做進去了 那還是要寄給她吧紅字
對方?jīng)]有認證抵扣的話 不需要給對方 已經(jīng)認證抵扣的話 需要給對方做憑證附件
他們是已經(jīng)吧帳做進去 還未抵
對方?jīng)]有抵扣 給您開具了信息表?
對的 我不知道他們沒認證 那有沒有關(guān)系? 我以為認證了,結(jié)果是未
那把紅字發(fā)票給對方吧