你好,一般納稅人電費(fèi)13%,停車費(fèi)9%或者是5%,物業(yè)費(fèi)6%需要分開。
老師您好!我想問物業(yè)管理公司,一般納稅人,開發(fā)票水費(fèi),電費(fèi),物業(yè)費(fèi)稅率分別是多少?現(xiàn)在物業(yè)公司是不是一般把物業(yè)費(fèi)開成服務(wù)費(fèi)?維修基金為什么不能開發(fā)票?可以直接用維修基金的收據(jù)入賬嗎?
我公司的電費(fèi)一直由公司每月繳給電網(wǎng),物業(yè)公司同意分?jǐn)傄欢娰M(fèi),并一次性支付一年的電費(fèi)給我公司,我公司不開具發(fā)票給物業(yè)公司,只提供收據(jù)。請(qǐng)問這筆收入可以做成"不開票收入“嗎?如果可以在計(jì)提稅費(fèi)時(shí),是按照電網(wǎng)開具發(fā)票費(fèi)的稅率13%計(jì)提嗎?
老師好!一般納稅人物業(yè)公司,不開票收入有電費(fèi)5000元,臨時(shí)停車費(fèi)15000元,物業(yè)費(fèi)20000元,這些是否統(tǒng)一按照6%稅率計(jì)入未開票收入?還是要分開計(jì)算稅率?
物業(yè)公司收取停車費(fèi)120元,一般情況下開收據(jù)做賬是按其中80是停車管理費(fèi)(6%的稅率),40是租賃費(fèi)(9%的稅率),但是如果有業(yè)主要開發(fā)票則120元直接按9 %的稅率的停車費(fèi)開發(fā)票,這樣操作可以嗎?我做賬時(shí)是不是開了發(fā)票的申報(bào)稅款要按9%,的稅率來申報(bào)
老師,你好!我們是增值稅一般納稅人,建筑公司,適用稅率9%,現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難,公司有個(gè)場(chǎng)地,現(xiàn)弄成停車場(chǎng)收費(fèi),都是私人停車,不用開發(fā)票,請(qǐng)問一下停車場(chǎng)收費(fèi)的錢是作其它收入入帳嗎?申報(bào)時(shí)是否作未開票金額申報(bào)稅款,適用稅率是多少,謝謝!
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
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