可以的,如果有預(yù)收賬款這個(gè)科目可以調(diào)整到預(yù)收賬款里面
老師以前年度的預(yù)收賬款,現(xiàn)在不需要開票了,直接今年做營業(yè)外收入貸應(yīng)收,或者借損益調(diào)整貸應(yīng)收,借利潤分配未分配利潤貸損益調(diào)整,咋做是對(duì)的
老師應(yīng)收貸方是預(yù)收或者是未開票對(duì)嗎,同事做應(yīng)收賬款總是做到應(yīng)收的貸方,我能調(diào)整它嗎
預(yù)收賬款是不是也可以用應(yīng)收賬款的貸方去記,這部分預(yù)收未開票,做到應(yīng)收賬款的貸方 也算是未開票收入是吧 和預(yù)收賬款借方等同
老師我們財(cái)務(wù)經(jīng)理讓我把應(yīng)收賬款貸方余額調(diào)整到預(yù)收賬款這個(gè)科目。是不是 借:應(yīng)收帳款 貸:預(yù)收賬款
我們有采購和銷售合同是對(duì)應(yīng)的,供應(yīng)商貨款付出去了,銷售這邊收到銷售款了,但是沒開票,現(xiàn)在看應(yīng)收賬款余額表在貸方五百萬,收到的貨款都做到應(yīng)收賬款里面的,現(xiàn)在應(yīng)收賬款做壞賬準(zhǔn)備,我是把應(yīng)收賬款貸方調(diào)整做到預(yù)收賬款嗎
老師,我想咨詢一下在申報(bào)增值稅時(shí)有個(gè)提示,是否適用小微企業(yè)“六稅兩費(fèi)”減免政策
你好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人公司銷售蔬菜免增值稅,同時(shí)銷售其他產(chǎn)品?,F(xiàn)在蔬菜賣了50w,其他產(chǎn)品賣了30w。現(xiàn)在開發(fā)票:蔬菜50w,其他30w。那這蔬菜免稅開了發(fā)票應(yīng)該不交稅只交其他產(chǎn)品的稅吧?
購買材料款四千塊錢,走對(duì)公打款,但是沒有合同,申報(bào)印花稅的時(shí)候需要把這個(gè)金額加上嗎,就給了一個(gè)銷售單,還沒有蓋章的那種
今天電腦怎么登不上了
老師季度報(bào)稅的公司我可以在最后一個(gè)月做三個(gè)月的帳嗎
老師 民工工資日結(jié)的這種 怎么做賬呀 每天計(jì)提工資 每天付嗎
老師。合并報(bào)表債權(quán)債務(wù)抵消分錄,如果25年還了10%,那是不是借:應(yīng)付賬款1260,應(yīng)收賬款1260,借:應(yīng)收賬款200,貸:未分配利潤—年初200,借:信用減值損失20,貸,應(yīng)收賬款20對(duì)嗎?
我公司收到的個(gè)人代開的運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,但是對(duì)方一直不配合做匯算清繳,那這個(gè)個(gè)稅需要我公司承擔(dān)嗎?
這個(gè)應(yīng)該選什么?酒店,我給你發(fā)營業(yè)執(zhí)照麻煩幫我看看
新建時(shí),錄銀行存款余額,現(xiàn)金,報(bào)表不平,如何處理調(diào)整
有預(yù)收賬款的,就直接寫調(diào)整嗎,把應(yīng)收貸方余額都做到預(yù)收里嗎
對(duì),直接做調(diào)整分錄就行
可是實(shí)際是他們家缺我們錢,現(xiàn)在變成我們預(yù)收了,這帳都做的不對(duì)么,我是新接手的
欠你們錢是應(yīng)收啊,肯定不能記入預(yù)收賬款
以前可能是代賬的,所以都做的與實(shí)際不準(zhǔn)
那就需要和供應(yīng)商核對(duì)一下賬目,看看正確的是多少再調(diào)賬了。
好的,謝謝老師
不客氣,如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng)