同學(xué)您好, 您能詳細說一下嗎
我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個月,工資表也是4500減社保公積金個稅是0,到上班后申請津貼下來后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計,借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財務(wù)上沒問題,那個稅申報是否應(yīng)該是在那5個月收入都填0,社保公積金也應(yīng)填0因為這部分也是他津貼里出的,可這也有問題,確實是扣了啊,以后合并計稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報的,這就相當(dāng)于多報收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計稅嗎,這個收入最好還是別多報吧。怎么解決,就想知道申報個稅正確做法。有種方法是只申報公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實際填,這樣可以嗎?
老師,我之前在上海工作,現(xiàn)在移居另一座城市了,請問社保公積金怎么能遷回來???是要打參保憑證嗎?
老師好!我是2020年9月入職公司接手整理票據(jù)等,接手前公司并沒有做賬。有專門給公司及分公司(注:分公司是分支機構(gòu))報稅的會計。而我在2020年10月份時在金碟公司購買了財務(wù)軟件,但并沒有做賬報稅,像這種情況下我會不會有什么財務(wù)風(fēng)險? 公司從2021年7月份變更法人后,總公司的會計并沒有接手之前的賬,而是以2021年7月份后發(fā)生的業(yè)務(wù)來做,請問一下這種操作可以嗎? 我現(xiàn)在要不要將之前整理的票據(jù)退回給前法人?而且前法人既然沒有將賬戶(一般戶)的流水單打出來,而是直接注銷了(包括他自己的個人卡流水),請問一下:我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做才能保護自己?
老師請問一下,之前請的代賬會計,她做的其他應(yīng)收款二級科目社保醫(yī)保公積金,都是單位12個人的明細,現(xiàn)在我想把這12個人全部歸集到其他應(yīng)收款社保,要怎么做憑證錄入呢?因為繳社保的人越來越多我不可能一個一個的做那些人的啊
請問老師,我們公司和銀行合作,賣WPS軟件的,涉及到銀行(購買方) 我方中間商 第三方是實際供貨的,由第三方開票給銀行,我們公司賺服務(wù)費, 每合作一個項目,我們公司就要支付一筆保證金給第三方,之前的合同都走完了,現(xiàn)在第三方覺得給我們的服務(wù)費太多了,要求減少給我們的服務(wù)費,總體要少給我們18萬,賬上掛的保證金其他應(yīng)收款有90萬沒有退回,如果扣除18萬,那他們只退回保證金72萬,那不退回的18萬保證金怎么弄?。啃枰獙Ψ浇o我們開票嗎?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對