你好這個可以就是匯算清繳需要納稅調(diào)增
老師麻煩幫我看看這樣可以嗎? 工資這塊當(dāng)月計提 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計提公司負(fù)擔(dān)社保、公積金 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 -公積金 當(dāng)月扣除社保、公積金 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 -公積金 其他應(yīng)收款-個人負(fù)擔(dān)社保 -個人負(fù)擔(dān)公積金 貸:銀行存款 ------------------------------------------ 下月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個人負(fù)擔(dān)社保 -個人負(fù)擔(dān)公積金 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
老師,我們管理層交的個稅是我們公司負(fù)擔(dān)的,沒有從他們工資里面扣。那我支付個稅的時候,可以借:管理費用——個人所得稅,貸銀行存款嗎
我看學(xué)堂課程交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 員工發(fā)工資扣的時候是: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 我記的是 :繳納的時候是: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 下月發(fā)工資的時候是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款.可以嗎
老師麻煩幫我看看這樣可以嗎? 工資這塊1、當(dāng)月計提 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、 計提公司負(fù)擔(dān)社保、公積金 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 -公積金 3、 當(dāng)月扣除 公積金 借:應(yīng)付職工薪酬 -公積金 其他應(yīng)收款-個人負(fù)擔(dān)公積金 貸:銀行存款 --- 4、當(dāng)月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個人負(fù)擔(dān)社保 -個人負(fù)擔(dān)公積金 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 5、次月銀行扣社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 借:其他應(yīng)收款-個人負(fù)擔(dān)社保 貸:銀行存款
老師,我們個稅公司負(fù)擔(dān)。分錄為借管理費用-職工薪酬 貸 應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費 貸銀行存款 這可以嗎
公司汽車辦的加油卡,預(yù)付款時開的預(yù)付卡發(fā)票,那么業(yè)務(wù)來報賬需要重新開票嗎(按實際消費金額)?
凈資產(chǎn)核定法計算股權(quán)轉(zhuǎn)讓個稅和印花稅: 1、計算每股凈資產(chǎn):所有者權(quán)益合計數(shù)/實收資本或股本,計算出每股凈資產(chǎn)。(實收資本需核實是否實繳) 2、計算股權(quán)轉(zhuǎn)讓成本份額: 注冊資本中股權(quán)占比?實收資本?股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例(轉(zhuǎn)讓股權(quán)股東未實際投入實收資本按此方式處理) 轉(zhuǎn)讓股權(quán)股東實際投入實收資本:按實收資本?股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例處理 3、計算股權(quán)轉(zhuǎn)讓公允價格(股權(quán)對應(yīng)凈資產(chǎn)價):每股凈資產(chǎn)?股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額 4、計算個稅:(股權(quán)轉(zhuǎn)讓公允價-股權(quán)轉(zhuǎn)讓成本份額)?20% 5、計算印花稅(萬分之五): 有正當(dāng)理由,認(rèn)可合同價繳納印花稅。 無正當(dāng)理由,按股權(quán)對應(yīng)凈資產(chǎn)價核定計稅依據(jù):股權(quán)轉(zhuǎn)讓公允價?萬分之五
老師,您好!問下勞務(wù)合同一共50萬,留5萬在2年后項目結(jié)算工程尾款的時候再付給我們。這樣我可以2年后再開票嗎?還是說必須把50萬全部先開出來?
老師 公司因為一些糾紛 銀行對公賬戶跟法人私戶被凍結(jié)了 是不是要糾紛解決了后 賬戶才能解凍 公司現(xiàn)在沒有一般戶 如果去辦個一般戶 一般戶會不會也被凍結(jié)的
老師請問下,公司訂單,每個訂單都會分一部分給股東的第二個公司生產(chǎn),生產(chǎn)的產(chǎn)品有的內(nèi)銷有的出口,這個怎么處理賬務(wù)呢?
我們酒店找公司做了一個小程序,小程序服務(wù)器域名年費及開發(fā)費用可以一次性直接進(jìn)費用嗎?
老師,4000元勞務(wù)發(fā)票要交多少個稅了?
和老板合作的一個人要和老板分紅 這個賬怎么支出去 開他用公司給我們開 發(fā)票還是
老師,比如說空調(diào)采暖費,應(yīng)收賬款明細(xì)登記到某個單位的名字就可以了,還是需要登記單位名字和空調(diào)采暖費同時登記
老板的一個合作的人要分紅 這個錢怎么給他合適 他用他的公司給我們開發(fā)票可以嗎
好的,謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
老師還有個問題就是,我在4月份更正了1到3月的個人,本來我那時申報的時候都是不用交個人所得稅的,現(xiàn)在在4月更正完每個月都要交稅了,然后3個月的個稅都在4月份扣了,這個我在4月份處理的時候可以不計提直接按我剛才說的分錄做是嗎?不計提影響不大吧
可以的,這個是可以,反正公司承擔(dān)個稅不能稅前扣除,你記得納稅調(diào)增
好的,老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了