同學(xué)你好 需要調(diào)增才可以的
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)一下 關(guān)于贈(zèng)機(jī) 視同銷(xiāo)售的問(wèn)題 我們將其繳納了增值稅 然后其應(yīng)收款項(xiàng)可以直接轉(zhuǎn)入銷(xiāo)售費(fèi)用么 ???不是沒(méi)有發(fā)票么 ,能稅前扣除么
麻煩真正懂的老師請(qǐng)回答?。。〔皇呛芏木筒灰恿?,拜托。我下面的兩個(gè)分析是否正確?: 1.增值稅和所得稅上面說(shuō)的是贈(zèng)送,那么如果公司把工作服借給員工穿,離職后還給公司,不滿足贈(zèng)送的定義,增值稅所得稅不視同銷(xiāo)售,也不交個(gè)稅,借 辦公費(fèi) 貸 固定資產(chǎn),可以稅前扣除。 2.企業(yè)所得稅上規(guī)定勞保用品(沒(méi)有規(guī)定所屬權(quán)轉(zhuǎn)移問(wèn)題)可以稅前扣除,工作服是勞保用品,不管離職后要不要還給公司,那么所得稅上不視同銷(xiāo)售,而是全額稅前扣除。增值稅上分兩種情況,一個(gè)送給給員工,一個(gè)要還給公司,增值稅上:前者視同銷(xiāo)售,后者不視同銷(xiāo)售。
老師好,1、我們公司稅務(wù)自查發(fā)現(xiàn)以前年度有未視同銷(xiāo)售72萬(wàn)多直接計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用中,補(bǔ)繳了增值稅10萬(wàn)多;2、庫(kù)存報(bào)廢4萬(wàn)多,進(jìn)項(xiàng)稅額未轉(zhuǎn)出,補(bǔ)繳了應(yīng)轉(zhuǎn)出稅額5千多,這兩張一共補(bǔ)繳了11萬(wàn)多稅額,請(qǐng)問(wèn)老師分錄怎么寫(xiě)
老師,你好!問(wèn)一下外購(gòu)的商品用于贈(zèng)送客戶,應(yīng)該視同銷(xiāo)售,我會(huì)計(jì)做賬是不是按照準(zhǔn)則做賬,借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅額—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) ,而增值稅申報(bào)表,我填在無(wú)票確認(rèn)收入那里可以嗎?年終匯算清繳在填報(bào)“視同銷(xiāo)售報(bào)表呀A105010,然后報(bào)成本,我平價(jià)銷(xiāo)售沒(méi)關(guān)系的吧,這樣操作可以嗎?老師
老師,有這樣一個(gè)選項(xiàng),購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品既用于生產(chǎn)銷(xiāo)售或委托加工13%稅率貨物,又用于生產(chǎn)銷(xiāo)售其他貨物服務(wù),但未能分開(kāi)核算的,則以增值稅專用發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)上注明的價(jià)格,或以農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或銷(xiāo)售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買(mǎi)價(jià)扣除9%后的價(jià)格,作為購(gòu)貨入賬價(jià)格。本選項(xiàng)為正確選項(xiàng)。 我的問(wèn)題是為什么是扣除9%后價(jià)格計(jì)入入賬價(jià)格而不是10%,農(nóng)產(chǎn)品不是有個(gè)加計(jì)扣除的政策嗎?
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷(xiāo)售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N(xiāo)售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
就是這樣會(huì)計(jì)處理是可以的 只是匯算清繳是稅法是不認(rèn)可的是么
對(duì)的 是這樣處理的哦 只不過(guò)匯算清繳要調(diào)增
請(qǐng)問(wèn) 如果是跟對(duì)方簽訂的協(xié)議是 達(dá)到多少銷(xiāo)售量10000臺(tái) 給予100臺(tái)貨物贈(zèng)機(jī) 這樣的 該如何會(huì)計(jì)處理呢
同學(xué)你好 你們送出去的那開(kāi)發(fā)票嗎
就是我們現(xiàn)在是 開(kāi)出去了發(fā)票 但是對(duì)方打款回來(lái)的是 直接扣除了返利支付的
你們贈(zèng)送的也開(kāi)發(fā)票了嗎
沒(méi)有開(kāi)票呢
沒(méi)開(kāi)發(fā)票贈(zèng)送的部分那就做無(wú)票收入然后結(jié)轉(zhuǎn)成本
可是差額怎么處理呢 現(xiàn)在是賬上還掛著呢 他們少付了錢(qián)呀
計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用就行了 然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)增
可是我們這個(gè)不也是算合理的費(fèi)用么 也做視同銷(xiāo)售 繳納了增值稅呢
但是銷(xiāo)售費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票哦 你想想是不是
那最合適的操作是什么樣的呢
這個(gè)就是最合適的操作 視同銷(xiāo)售 然后銷(xiāo)售費(fèi)用調(diào)增
就是不管怎么操作 這筆費(fèi)用都需要調(diào)整么
就是不是我前面那樣操作 單看這筆業(yè)務(wù)呢
對(duì)的 這個(gè)都是需要調(diào)整的
就沒(méi)有什么另一種模式是可以扣除的么
除非你這個(gè)銷(xiāo)售費(fèi)用有發(fā)票