你好,你補(bǔ)的是增值稅還是企業(yè)所得稅?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
補(bǔ)的是增值稅
補(bǔ)繳以前年度增值稅及附加稅賬務(wù)處理 1、增值稅補(bǔ)繳 (1)調(diào)賬 借:應(yīng)收賬款等檢查對應(yīng)的科目 貸:應(yīng)交稅金--增值稅檢查調(diào)整 (2)確認(rèn)未繳款 借:應(yīng)交稅金--增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 (3)上繳 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:銀行存款 2、滯納金 借:營業(yè)外支出 貸:現(xiàn)金 3、補(bǔ)繳城建稅及教育費(fèi) (1)提取時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--城建稅 貸:其他應(yīng)交款--教育費(fèi)附加 (2)結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (2)上繳 借:應(yīng)交稅金--城建稅 借:其他應(yīng)交款--教育費(fèi)附加 貸:現(xiàn)金(或銀行存款) 補(bǔ)交地稅稅款會計(jì)分錄怎么處理? 補(bǔ)記的時候 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 其他應(yīng)交款-教育費(fèi)附加 繳納的時候: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 其他應(yīng)交款-教育費(fèi)附加 貸:銀行存款 注:年終所得稅匯算清繳的時候,自己主動把這部分款項(xiàng)挑出來,不能稅前扣除.
只補(bǔ)了增值稅,沒有滯納金、城建稅和附加稅,沒有應(yīng)交稅金-增值稅檢查調(diào)整這個科目
你好!沒有涉及的業(yè)務(wù)可以不用做,會計(jì)科目實(shí)際業(yè)務(wù)可以自己增加
好的,以前年度的庫存報廢進(jìn)項(xiàng)稅額未轉(zhuǎn)出,補(bǔ)了稅款5000多,分錄怎么寫呢
您好,也是補(bǔ)的增值稅嗎?和上面分分錄是一樣的,如果不是稅務(wù)局查賬產(chǎn)生的可以記錄未交增值稅