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進(jìn)行票和銷項(xiàng)票之間的稅額差額如何計(jì)算增值稅需要繳納多少稅款

2021-07-19 15:47
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-19 15:55

你好增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減10%/15%

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快賬用戶5981 追問 2021-07-19 15:57

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-07-19 16:03

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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你好增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減10%/15%
2021-07-19
你好;?參考這個模板 適當(dāng)去添加明細(xì)去登記 ; 這個沒有專門模板哈 (學(xué)堂下載中心暫時(shí)沒有專門的? )
2023-01-30
您好 銷項(xiàng)稅額=89644.43*0.09=8067.90 稅負(fù)率需要繳納增值稅=89644.43*0.02=1792.89 需要進(jìn)項(xiàng)稅額=8067.9-1792.89=6275.01
2021-02-20
你好,銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅就是你要交的增值稅
2021-12-23
你好,這個是按(含稅收入-含稅成本)/1.01*0.01 要是這個差額后銷售額不超過45萬免增值稅,
2021-04-26
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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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