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小規(guī)模變一般納稅人手續(xù),對經(jīng)營和納稅有什么影響

2021-07-19 12:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-19 12:32

你好這個對應(yīng)這個增值稅變動了,要是這個所得稅之前是核定需要改為查賬了,只要是增值稅=銷項稅額-進項稅額了,只有取得進項稅額專票才可以少交稅

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快賬用戶1620 追問 2021-07-19 12:34

不管進項收到的是哪種類型的專票,只要是收到的專票,都能抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-19 12:36

不得抵扣,用于免稅,簡易計稅,福利,個人消費,非正常損失非正常損失,指因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì),以及因違反法律法規(guī)造成貨物或不動產(chǎn)被依法沒收、銷毀、拆除,購進的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)、娛樂服務(wù)。 ?這些是不能抵扣,電子通行費和旅客運輸發(fā)票可以抵扣  六、納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務(wù),其進項稅額允許從銷項稅額中抵扣。  ?。ㄒ唬┘{稅人未取得增值稅專用發(fā)票的,暫按照以下規(guī)定確定進項稅額:   1.取得增值稅電子普通發(fā)票的,為發(fā)票上注明的稅額;   2.取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的,為按照下列公式計算進項稅額:   航空旅客運輸進項稅額=(票價%2B燃油附加費)÷(1%2B9%)×9%   3.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計算的進項稅額:   鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1%2B9%)×9%   4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式計算進項稅額:   公路、水路等其他旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1%2B3%)×3%

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快賬用戶1620 追問 2021-07-19 12:39

比如購買的固定資產(chǎn)發(fā)票能扣嗎?設(shè)計開發(fā)的發(fā)票猛扣嗎?員工聚餐餐飲票

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齊紅老師 解答 2021-07-19 12:44

你好這個是固定資產(chǎn)可以抵扣設(shè)計開發(fā)的發(fā)票猛扣嗎?這個指的啥?,聚餐發(fā)票是不能抵扣,

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快賬用戶1620 追問 2021-07-19 12:48

公司平臺開發(fā)收到的發(fā)票能扣嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-19 12:50

你好這個是可以抵扣,可以?

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快賬用戶1620 追問 2021-07-19 12:50

不能扣的意思即使是我收到專票了,也不行在增值稅發(fā)票認證系統(tǒng)里去認證嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-19 13:00

你好是的,你這個要是認證需要進項稅額轉(zhuǎn)出,

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快賬用戶1620 追問 2021-07-19 13:02

進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做

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齊紅老師 解答 2021-07-19 13:06

需要看用于哪里,借xx 貸進項稅額轉(zhuǎn)出 需要看你之前不含稅做啥,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出就做借xx?

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快賬用戶1620 追問 2021-07-19 13:34

比如餐飲費,借管理費用 應(yīng)交稅費進項稅額貸銀行存款。這個進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做

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齊紅老師 解答 2021-07-19 13:36

借管理費用 貸進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1620 追問 2021-07-19 13:41

那管理費用不會記重復(fù)嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-19 13:47

這個之前你做管理費用就少做稅額,現(xiàn)在相當(dāng)收到普通發(fā)票,少做那一塊就補上,這個原理

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快賬用戶1620 追問 2021-07-19 13:49

意思是進項稅額那部分做成管理費用是不?

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齊紅老師 解答 2021-07-19 13:56

是的,就是相當(dāng)于你收到普通發(fā)票一樣。

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快賬用戶1620 追問 2021-07-19 13:56

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-19 14:07

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員吶。

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你好這個對應(yīng)這個增值稅變動了,要是這個所得稅之前是核定需要改為查賬了,只要是增值稅=銷項稅額-進項稅額了,只有取得進項稅額專票才可以少交稅
2021-07-19
同學(xué)你好 要有專票來抵扣
2023-04-18
你好,沒有什么影響,這個是正常的業(yè)務(wù),確認收入,銷項稅額就是了??
2020-11-04
您好,這個是會的,可能會影響到評估
2023-01-17
您好,不能給小規(guī)模納稅人開專票的
2024-10-24
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