你好這個對應(yīng)這個增值稅變動了,要是這個所得稅之前是核定需要改為查賬了,只要是增值稅=銷項稅額-進項稅額了,只有取得進項稅額專票才可以少交稅
一般納稅人開普票給小規(guī)模納稅人,對一般納稅人公司有什么影響
建筑行業(yè),我方企業(yè)是一般納稅人,對方由一般納稅人變更為了小規(guī)模納稅人,請問對方給我方開發(fā)票有什么影響,我方給對方開票有什么影響,專票和普票兩種情況都考慮。
小規(guī)模變一般納稅人手續(xù),對經(jīng)營和納稅有什么影響
一般納稅人跟小規(guī)模納稅人的區(qū)別是什么?一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模的話有什么影響?
一般納稅人和小規(guī)模納稅人,如果連續(xù)一年沒有申報增值稅及附加,和企稅年報季報? 會對公司和法人有什么影響?
老師你好,我要簡易注銷工商,在哪里下載全體投資人承諾書?,點進簡易注銷只有一個已閱,
(1)6月2日上午向乙公司銷售A商品1600件,標(biāo)價總額為800萬元(不含增值稅),商品實際成本為480萬元,為了促銷,甲公司給予乙公司15%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票,甲公司已發(fā)出商品,并向銀行辦理了托收手續(xù)
A企業(yè)進料,轉(zhuǎn)給b企業(yè)加工。B企業(yè)享受免稅,A企業(yè)收回后。享受免抵退。是這樣理解嗎?
老師 我們公司去年來倆會計 當(dāng)時給她們說最長半年工資給達到多少 期間一個會計給我提了三四次 我給老板說了之后 老板沒有要漲薪資的意思 這次這個總是提漲工資的會計 又對一起來的會計說 我們來了快一年了 該給我們漲工資了吧 (這是和提漲工資的會計和新來的會計說的)中午一起吃飯的時候新來的會計又對我說我倆來了快一年了 是不是該漲工資了 從中能反應(yīng)出來這個提漲工資的會計啥情況 這個情況作為會計主管怎么處理
你好老師,匯算清繳和工商年報,社保繳納是全額,還是公司部分
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 購買車輛購置稅計入車輛成本里嗎 還有購買車輛時的車衣款和代辦車牌費用也計入車輛成本里嗎 車輛保險計入費用嗎
老師好:咨詢下 一項業(yè)務(wù) 款項為A。如分兩次支付,每次開票金額也是0.5A ,這樣賬務(wù)處理 :借:…費用 0.5A 貸:銀行存款 0.5A 如果分兩次支付 開票金額是A 這樣賬務(wù)處理:借:…費用 A 貸:銀行存款 0.5A 貸:其他應(yīng)付款 0.5A
個人股份轉(zhuǎn)給公司持股需要繳納稅款嗎
般企業(yè)之間的土地補償款和固定收益如何記賬
老師去年的年終獎今年最晚幾月發(fā)放
不管進項收到的是哪種類型的專票,只要是收到的專票,都能抵扣嗎
不得抵扣,用于免稅,簡易計稅,福利,個人消費,非正常損失非正常損失,指因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì),以及因違反法律法規(guī)造成貨物或不動產(chǎn)被依法沒收、銷毀、拆除,購進的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)、娛樂服務(wù)。 ?這些是不能抵扣,電子通行費和旅客運輸發(fā)票可以抵扣 六、納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務(wù),其進項稅額允許從銷項稅額中抵扣。 ?。ㄒ唬┘{稅人未取得增值稅專用發(fā)票的,暫按照以下規(guī)定確定進項稅額: 1.取得增值稅電子普通發(fā)票的,為發(fā)票上注明的稅額; 2.取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的,為按照下列公式計算進項稅額: 航空旅客運輸進項稅額=(票價%2B燃油附加費)÷(1%2B9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計算的進項稅額: 鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1%2B9%)×9% 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式計算進項稅額: 公路、水路等其他旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1%2B3%)×3%
比如購買的固定資產(chǎn)發(fā)票能扣嗎?設(shè)計開發(fā)的發(fā)票猛扣嗎?員工聚餐餐飲票
你好這個是固定資產(chǎn)可以抵扣設(shè)計開發(fā)的發(fā)票猛扣嗎?這個指的啥?,聚餐發(fā)票是不能抵扣,
公司平臺開發(fā)收到的發(fā)票能扣嗎
你好這個是可以抵扣,可以?
不能扣的意思即使是我收到專票了,也不行在增值稅發(fā)票認證系統(tǒng)里去認證嗎
你好是的,你這個要是認證需要進項稅額轉(zhuǎn)出,
進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做
需要看用于哪里,借xx 貸進項稅額轉(zhuǎn)出 需要看你之前不含稅做啥,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出就做借xx?
比如餐飲費,借管理費用 應(yīng)交稅費進項稅額貸銀行存款。這個進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做
借管理費用 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
那管理費用不會記重復(fù)嗎
這個之前你做管理費用就少做稅額,現(xiàn)在相當(dāng)收到普通發(fā)票,少做那一塊就補上,這個原理
意思是進項稅額那部分做成管理費用是不?
是的,就是相當(dāng)于你收到普通發(fā)票一樣。
好的謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員吶。