你好這個需要電話問下您稅局,有地區(qū)會,這個后續(xù)需要去作廢申報,改下,
個體工商戶,不超核定額是系統(tǒng)自動申報嗎
我們是個體戶的 核定征收 不超一個季度45萬就不用交稅 我進去申報 系統(tǒng)是自動幫我們申報的零申報 我們有開幾千元的發(fā)票 這個系統(tǒng)自動申報了我要改嗎
個體戶核定征收,營業(yè)額已經超過了核定額,系統(tǒng)自動按核定額申報了,我是手動通過這個右上角重置申報清冊進去手動申報嗎
請問老師,定期定額的個體工商戶,需要自己手動申報經營所得嗎,還是系統(tǒng)自己自己報了
老師,個體工商戶定額征收的工商年報是系統(tǒng)自動幫辦的嗎?他的季報是不是不超過征收額系統(tǒng)自動申報了?
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費,7點多,增值稅稅負率1.45左右,所得稅稅負率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應交?預交?管理費=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產負債表的時候,然后應交稅費的科目,它的余額是負數(shù)。這里面有一部分是待認證的,我把那個待認證的是不是填寫在就是其他流動資產項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現(xiàn)在要怎么調整過來?
轉賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結轉主營業(yè)務成本嗎
高新技術企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉出嗎
老師,商貿企業(yè)所得稅稅負率多少啊
沒有是這樣子的,這筆費用公司還在申請中 時間得看公司
你這個電話問下你稅局,12366 主要是各地不一樣,我看到是不管是不是小于定額還是小于系統(tǒng)都給自動申報,只需要作廢申報去改下就可以,自動出來不對話??