你好,買稅控盤可以全額抵稅的賬務(wù)處理,支付時: 借:管理費用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 小規(guī)模納稅人,抵減時: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸:管理費用
老師,一般納稅人付每年稅盤280元的技術(shù)維護費的分錄:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅280,貸:銀行存款 280 這樣對嗎?
支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 280 貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280 老師 稅盤的維護費分錄
1、每年支付的稅盤維護費280元怎么做分錄?借:應(yīng)付280貸:銀行280?2、收到稅盤維護費的發(fā)票怎樣做會計分錄?借:管理費用280貸:應(yīng)付280元?
老師,之前的會計支付稅控盤維護費時,做分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款280,貸:銀行存款280 這樣對嗎?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個期初數(shù)
老師,一般納稅人抵減時,這話怎么理解?如我本月已在附表4中進行填列申報,但因為留抵稅額大,本月無須交稅,本月要不要做這個抵減分錄?
一般納稅人和小規(guī)模都可以全額遞減
老師,我知道可以全額抵減。我的意思是:是不是只要申報了應(yīng)得做一般納稅人抵減的分錄?
你好,對的,你的理解是對的? ?