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老師,之前的會計支付稅控盤維護費時,做分錄 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280,貸:銀行存款280 這樣對嗎?

2023-11-15 12:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-15 12:43

你好,這不是標準分錄,但是實際工作中有這樣操作的,只要稅金沒有交錯就可以

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快賬用戶5701 追問 2023-11-15 12:50

現(xiàn)在10月份應交稅額25.17元,我將這280進行抵免,公司是勞務(wù)派遣的一般納稅人,進行差額征稅的簡易計稅,我現(xiàn)在做分錄: 借:應交稅費-簡易計稅 25.17 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 25.17 是對的嗎?這個應交稅費-應交增值稅-減免稅款科目余額是負值

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齊紅老師 解答 2023-11-15 12:56

你好!之前沒有抵扣的話可以這樣處理,但是你們符合差額征稅抵扣進項稅條件嗎

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快賬用戶5701 追問 2023-11-15 13:01

老師,它10月份就發(fā)生兩筆勞務(wù)費用收入,差額計稅,應納稅費25.17,請問這個稅費能不能用5月發(fā)生的稅控盤維護費來抵免呢?是簡易計稅的實行差額征收的一般納稅人,勞務(wù)派遣公司

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齊紅老師 解答 2023-11-15 13:02

你好!可以的,之前稅控盤沒有抵扣有留底

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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