你好,這不是標準分錄,但是實際工作中有這樣操作的,只要稅金沒有交錯就可以
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應收款1000就其他應收款錄入1000,未分配利潤貸方錄入1000嗎?這樣對嗎
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進價設(shè)備10萬,該設(shè)備賣給另一個公司5萬,但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點點利潤的,這種情況稅務(wù)是認可的吧?
老師,我們有發(fā)生勞務(wù)輸出,但經(jīng)營范圍中沒有人力派遣的經(jīng)營范圍,可以開具勞務(wù)費的發(fā)票嗎?
老師,單位繳納的社保部分需要計入到工資總額里面嗎?
請問老師企業(yè)所得稅匯算清繳申報表:職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表一行(工資薪金支出賬載金額)填報包含二、職工福利支出三、職工教育經(jīng)費支出四、工會五、各類基本社會保障性繳款嗎?
老師,請問去年10月報銷辦公用品重復支付,今年4月退回,怎么做分錄
營業(yè)執(zhí)照啥時候?qū)從??最遲
您好老師:請教您一個問題哦,民非企業(yè)那個限定性收入支出怎么做分錄呀?
請問養(yǎng)鵝合作社一般納稅人,做賬具體需要的科目名稱?附件有什么要求?
現(xiàn)在10月份應交稅額25.17元,我將這280進行抵免,公司是勞務(wù)派遣的一般納稅人,進行差額征稅的簡易計稅,我現(xiàn)在做分錄: 借:應交稅費-簡易計稅 25.17 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 25.17 是對的嗎?這個應交稅費-應交增值稅-減免稅款科目余額是負值
你好!之前沒有抵扣的話可以這樣處理,但是你們符合差額征稅抵扣進項稅條件嗎
老師,它10月份就發(fā)生兩筆勞務(wù)費用收入,差額計稅,應納稅費25.17,請問這個稅費能不能用5月發(fā)生的稅控盤維護費來抵免呢?是簡易計稅的實行差額征收的一般納稅人,勞務(wù)派遣公司
你好!可以的,之前稅控盤沒有抵扣有留底