你好需要計(jì)算做好了給你
如果當(dāng)月的留抵?jǐn)?shù)大有余額,但也發(fā)生簡易征收的銷項(xiàng)稅,是不是留抵的余額不能抵減簡易征收的銷項(xiàng)稅呢?可是已經(jīng)將屬于簡易征收的進(jìn)項(xiàng)都轉(zhuǎn)出了呀?這兩者是沒關(guān)系的是嗎?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出只是怕多抵扣一般征收的銷項(xiàng)稅,而簡易征收的銷項(xiàng)稅還是應(yīng)該正常交稅是嗎?
這個(gè)題目答案是進(jìn)項(xiàng)稅額全部抵扣了。有點(diǎn)不明白的是,安裝費(fèi)收入是簡易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)為什么不分離出來,應(yīng)該不能抵稅的呀
老師,這個(gè)題有點(diǎn)疑問 簡易計(jì)稅的服務(wù)是進(jìn)項(xiàng)的10%,也就是對(duì)方是簡易計(jì)稅,那我方這部分應(yīng)該是正常抵扣啊。如果我方是簡易計(jì)稅,那簡易計(jì)稅的部分不可抵扣,正常計(jì)算銷項(xiàng)稅額,但進(jìn)項(xiàng)稅額依舊可以正常抵扣哇
老師,這個(gè)案例的納稅籌劃中,為什么不考慮免稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣的問題呢?銷項(xiàng)稅是節(jié)省了2.6萬,但免稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)也不能抵扣了呀,不應(yīng)該將2.6萬減去免稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)后才是真正節(jié)省的稅費(fèi)嗎?
老師,您好,既有一般計(jì)稅收入又有簡易計(jì)稅收入,有些進(jìn)項(xiàng)無法區(qū)分的,先全部勾選抵扣,然后按簡易計(jì)稅收入占總收入的比例做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那轉(zhuǎn)出的金額還計(jì)入原來對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目還是計(jì)入生產(chǎn)成本呀
老師,您好。請(qǐng)問公司名稱用省級(jí)名稱,有什么關(guān)系嗎?注冊(cè)資金有限嗎,后期變更或是注銷會(huì)有什么問題嗎?
老師 有家公司的股東注冊(cè)公司的時(shí)候用的他的中華人民共和國外國人永久居住證辦理的 他是屬于外商企業(yè)嗎 但是填工商年報(bào)的的時(shí)候 它是跳出來外國投資商信息讓填的
一般納稅人電商公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是專用發(fā)票,因?yàn)槎际琴u給個(gè)人,不能開專用發(fā)票,都是開普票,這沒問題吧,
給項(xiàng)目組項(xiàng)目推進(jìn)費(fèi)用10萬,記什么科目
沒有到年末就需要分紅,未分配利潤是負(fù)數(shù),本年利潤是正數(shù)。應(yīng)該怎么操作,分錄是什么?
24年的房租付了一筆33萬5年的房租,全部計(jì)入費(fèi)用了,沒有攤銷的話,現(xiàn)在調(diào)整去年的,是直接調(diào)整以前年度損益嗎?
老師,我們公司的退稅申報(bào)和外賬給人家在做,為什么我在電子稅務(wù)局看不到他配單的數(shù)據(jù),他也沒有跟我要導(dǎo)電子口岸的報(bào)關(guān)數(shù)據(jù),這是為什么呢?他是怎么申報(bào)的呢
一般納稅人進(jìn)口貨物銷售給個(gè)人,怎么交增值稅的
請(qǐng)問老師,開跨市的發(fā)票的時(shí)候,合同編碼怎么生成呀?沒有預(yù)繳
提問 老師 固定資產(chǎn)年初42萬 折舊0 期末固定資產(chǎn)35萬元 折舊16萬多 請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊的 資產(chǎn)原值填寫多少
安裝費(fèi)是簡易計(jì)征不假,但是保養(yǎng)服務(wù)不是真對(duì)安裝的呀
回答我的問題了嗎?我沒聽懂你說的
我看到了,這個(gè)安裝費(fèi)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不是維修服務(wù),這個(gè)不存在對(duì)應(yīng)關(guān)系
我也沒有說對(duì)應(yīng)的是維修服務(wù)費(fèi)呀
聽不懂你說的
我說的是對(duì)應(yīng)的原材料的進(jìn)項(xiàng)
這里是生產(chǎn)電梯又不是簡易計(jì)征,這部分可以抵扣
安裝服務(wù)費(fèi)是簡易計(jì)征的
安裝費(fèi)沒有說領(lǐng)用原材料呀具體的
如果題目明確說了安裝領(lǐng)用多少材料那肯定不可以扣除,需要轉(zhuǎn)出
哦哦謝謝
不客氣問題解決就可以