你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。貸銀行存款。 同時,貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)金額。貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
老師,小規(guī)模納稅人在做銷售收入時,會計分錄為什么是,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅呢,小規(guī)模不是說價稅合計的嗎?
小規(guī)模納稅人 銷售時會計分錄沒有做應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅。那在第3個月時直接繳納增值稅 會計分錄怎么寫
小規(guī)模納稅人 銷售時會計分錄沒有做應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅。那在第3個月時直接繳納增值稅 會計分錄怎么寫
小規(guī)模增值稅1%分錄時直接做應(yīng)交稅費(fèi)1%?還是必須按照3%計提應(yīng)交增值稅?
小規(guī)模納稅人如果專票也計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,普票也是,那到時繳納稅款時,怎么做分錄呢?
老師,個體工商戶老板投資了個智能穿戴的項(xiàng)目,這個打的款怎么做賬務(wù)處理
老師,合同簽訂是6個點(diǎn),安裝和調(diào)試費(fèi),這個開票名稱怎么寫?
從養(yǎng)殖場購買生豬進(jìn)行整豬批發(fā)零售,注冊公司可以為食品批發(fā)類的公司嗎?如果可以注冊為食品批發(fā)業(yè),可以注冊為哪種類型?
老師去年一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,當(dāng)月沒有銷項(xiàng)沒有抵扣,分錄是借庫存商品2000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅300貸應(yīng)付賬款2300今年1月增值稅報表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要用于出口退稅,分錄要怎么寫?
財務(wù)報表中應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù),是什么原因造成?
匯算清繳前上一年度的原材料的發(fā)票沒收到,匯算清繳進(jìn)行納稅調(diào)增。那么調(diào)增是在哪個表的哪一項(xiàng)填寫
使用權(quán)資產(chǎn)的折舊。填到匯算折舊表的那項(xiàng)呀
老師好,個人在公司發(fā)布的征集圖片的活動中獲獎,公司向個人支付獎金,并按照偶然所得進(jìn)行個稅的代扣代繳申報,個人需向公司提供發(fā)票嗎
老師 房開企業(yè)賣土地 現(xiàn)在需要交土地增值稅 這塊地是2013年取得土地款300萬 是不是按每年5%增值來計算土地成本
工程材料,暫估材料成本,材料票到了忘記沖紅,2月直接入庫,現(xiàn)在4月怎么調(diào)整科目
不明白 可以數(shù)字表示一下嗎?
不可以 借稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 銀行?
增值稅不能用稅金和附加的。說白了,就是之前沒有價稅分離,但現(xiàn)在把它補(bǔ)分離出來。
你把之前做的收入還原一下,增值稅做出來。也就明白了。
那現(xiàn)在增值稅交了3萬元 分錄改咋寫 可以寫一下嗎?
你好,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅3萬 貸銀行存款3萬,然后借主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)3萬 袋應(yīng)交稅費(fèi)3萬
增值稅為什么不計入營業(yè)稅金及附加?
為什么城市維護(hù)建設(shè)稅計入營業(yè)稅金及附加?
你有空去看一下有關(guān)的科目說明,初級會計實(shí)務(wù)里有。增值稅不計入稅金及附加
那些不計入稅金及附加
你好。這我這里一下也不能全部列出來。因?yàn)榻裉熘苣┪以谕饷?。建議你去看看初級會計實(shí)務(wù)里會計科目這一節(jié)。城建稅教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加印花稅這些都計入稅金及附加
為什么主營業(yè)務(wù)收入也是3萬?
你好,現(xiàn)在要做的是繳掉的稅金,把稅金次年收入里剝離出來
把稅金從收入里,不是把稅金次年