同學你好,這個是學術探討,而不是官方規(guī)定的,所以會有爭議,建議按考試教材記憶。

老師~異地項目所在地預繳稅款時,個稅按千分之六進行核定征收,那我回來主管稅務機關這邊還要對這些異地的人員工資進行全員全額扣繳申報嗎? 為啥有些說要 有些說不用呢 打電話問了兩個稅務熱線 一個說在主管稅務機關還要申報 一個說不用申報了
為什么這個分類會那么不清楚呢?像耕地占用稅,有些說是行為稅,有些說是財產(chǎn)稅
剛剛看了齊紅老師的課程中端午中秋那些財稅事。有個問題,以自產(chǎn)產(chǎn)品贈送客戶,為什么要代扣代繳個人所得稅?之前問過老師,有人說不用,但是課件這里又說要,到底哪個是對的?還是有另外的說法?
老師老師土地增值稅和耕地占用稅是一個意思嗎用于稅金及附加科目的五種稅:土地增值稅 關稅 印花稅 車輛購置稅 契稅那耕地占用稅通過什么科目核算 老師說耕地占用稅通過應交稅費科目核算可是題目解析說耕地占用稅不通過應交稅費科目啊如果耕地占用稅要通過應交稅費科目核算,本題應該選D而不是B了 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年實際已交納稅金情況如下: 房產(chǎn)稅850萬元,消費稅150萬元,城市維護建設稅70萬元,車船稅0.5萬元,耕地占用稅1.5萬元,所得稅120萬元。上述各項稅金應記入"應交稅費”科目的金額是 ()萬元。
老師我剛考完注會,為什么有些年份他題目不直接說具體年份,而是用類似2x21年,2x23年這種說法,好像打了馬賽克一樣,是不是碰到這種打了碼的年份,不適用一些政策上對具體時間的應用呢
有四家亞馬遜店鋪對應了四個國內(nèi)小規(guī)模納稅人公司,之前一直0申報,第五個小規(guī)模納稅人公司沒有店鋪,但是支付所有正常運轉支出(房租,員工工資、社保、采購),現(xiàn)在電商平臺給稅務局報送銷售數(shù)據(jù),我怎么去合規(guī)化操作呢?用第五家公司去辦理出口資質(zhì)等,然后與店鋪公司簽訂代運營合同,后續(xù)代理報關,申請免稅等可以嗎?
老師,小規(guī)模納銳人在9月30日計提工會經(jīng)費是1648元,在電子稅務局申報工會經(jīng)費是600多元,計提多了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅都已經(jīng)申報了,9月份多計提了工會經(jīng)費,有啥影響不,
充回未開票收入后,成本需要沖回嗎
老師,企業(yè)買的真空泵有5100,有2100的,可以直接費用化還是入固定資產(chǎn),
老師,我家有一筆餐飲費發(fā)票我做成差旅費,那個進項能抵扣么?
三個點的雪花水開出去怎么寫會計科目?
請問集團公司承攬了燃氣管網(wǎng)改造項目,是業(yè)主方,我們公司是集團下面的子公司與建設管理公司簽訂服務協(xié)議,服務主要為派遣專業(yè)人員負責項目服務,計量支付,政府文件提交結算,居民溝通協(xié)調(diào)工作等。我們公司是否可以對項目的勘察、設計、監(jiān)理作為成本入賬,是否可以以其他途徑入賬
老師,上月有抵扣的,這月開票的銷項稅額結轉分錄怎么做
2024年的賬我可以做到2025年1月份嗎,2024年沒有購買軟件
開發(fā)票備注欄超過200字 怎么把標紅色的去掉