同學(xué)你好 很高興為你解答 二手車經(jīng)銷商是簡易征收 不需要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
個(gè)人銷售二手車給公司,進(jìn)項(xiàng)公司可以抵扣嗎?個(gè)人銷售二手車是不是開不了專票?怎么樣才能讓公司可以抵扣
個(gè)人銷售一輛自己的車給二手車經(jīng)銷商,收錢了應(yīng)該代開發(fā)票。請問是只能代開普票嗎?專票開不了?
個(gè)人銷售自己使用過的車輛給二手車經(jīng)銷商,按照思路來說,個(gè)人賣車應(yīng)該開具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,個(gè)人收到錢,也應(yīng)該開具發(fā)票。但是因?yàn)閭€(gè)人無法開具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,所以這種情況下,個(gè)人是不是都會(huì)依靠二手車市場去辦理所有的流程,這樣子?
個(gè)人銷售二手車,只可能代開普票給二手車經(jīng)銷商,對二手車經(jīng)銷商來說,這豈不是取得不了專票認(rèn)證?
二手車經(jīng)銷商適用于簡易計(jì)征,那是不是二手車經(jīng)銷商不論是從個(gè)人(自然人)手里還是從企業(yè)手里買進(jìn)二手車輛,都只能取得普票的意思?。恳?yàn)楹喴子?jì)征他不需要專票抵扣啊,是這個(gè)意思嗎?
老師好,跨年的研發(fā)項(xiàng)目,集中研發(fā)費(fèi)用決算表是什么時(shí)候做?年度終了還是這個(gè)研發(fā)項(xiàng)目最終結(jié)束的時(shí)候?
老師,跨年的一張24年的費(fèi)用發(fā)票,25年入進(jìn)項(xiàng)還能抵扣嗎
老師,小規(guī)模納稅人做企業(yè)所得稅匯算清繳,在職工薪酬這塊,各類基本社會(huì)保障性繳款,是填寫單位部分的金額對吧
建筑異地項(xiàng)目,總公司做了一部分,后面在當(dāng)?shù)爻闪⒎止竞螅缓笕珯?quán)委托分公司,除了簽一個(gè)全權(quán)委托協(xié)議,還需要簽一個(gè)三方協(xié)議,這樣是不是就可以了?
老師,公司賣舊車,賣的金額大于折舊后的金額怎么做賬
老師,事業(yè)單位的每門診人次成本及門診收入成本率 每住院人次成本及住院收入成本率 醫(yī)療收入成本率 三個(gè)的計(jì)算公式是什么
老師,比如說我這個(gè)月開出去的水泥,開進(jìn)來黃沙,這個(gè)黃沙等我開出去的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我可以這個(gè)月就結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
請問老師匯算清繳暫估調(diào)增填在哪里呢?
老師,我最近腦子不好使,請教下,23年的分錄借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)5萬 貸 其他應(yīng)付款-暫估5萬,24年3月來票7000元,賬上借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 第二個(gè)分錄借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000,現(xiàn)在我不想反結(jié)賬,現(xiàn)在25年4月調(diào)整分錄借利潤分配未分配利潤-5萬 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -43000 其他應(yīng)付款法人-7000(相當(dāng)于把24年第二個(gè)分錄紅沖),在做一個(gè)正確的分錄 借 利潤分配未分配利潤 7000 貸 其他應(yīng)付款法人 7000,這是賬務(wù)處理,24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,這樣行嗎?
老師,您好!我公司1月份有出口一單貨物(外貿(mào)企業(yè)第一次出口),就等收外匯后申報(bào)出口退稅了,因后續(xù)無法確定收匯時(shí)間,故在5月操作了“進(jìn)貨憑證信息回退”,請問在流程上我還要做什么?或者半年以后又收到外匯了,該怎么處理?放棄退稅了應(yīng)該不能再返回吧?
即便二手車經(jīng)銷商是一般納稅人也是簡易計(jì)征?請問稅率是什么?
嗯嗯 都可以簡易計(jì)稅了
請問稅率是什么?我不是也問了嗎?怎么都喜歡選擇性回答?個(gè)個(gè)老師都這樣的
簡易計(jì)征 增值稅征收率0.5%