他說的是33%改成25% 25%才是新稅率
老師 為什么用25*25% 不應(yīng)該用年末的暫時(shí)性差異*新稅率33%嗎
老師這題確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)為什么不是用可抵扣暫時(shí)性差異*轉(zhuǎn)回期間稅率12.5%?將差異拆分開是為什么?還有為什么*25%
老師,請(qǐng)問第3問,2X17年為什么用的是25%的稅率,而不是33%的稅率。25%的稅率不是應(yīng)該2x18年才開始使用嗎
某企業(yè)上年適用的所得稅稅率為33%,“遞延所得稅資產(chǎn)”科目借方余額為33萬元。本年1月1日企業(yè)適用的所得稅稅率變?yōu)?5%,預(yù)計(jì)未來期間不會(huì)發(fā)生變化,本年產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異30萬元,期初的暫時(shí)性差異在本期未發(fā)生轉(zhuǎn)回,假定未來期間能產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減可抵扣暫時(shí)性差異,該企業(yè)本年年末“遞延所得稅資產(chǎn)”科目余額為
某企業(yè)上年適用的所得稅稅率為33%,“遞延所得稅資產(chǎn)”科目借方余額為33萬元。本年1月1日企業(yè)適用的所得稅稅率變?yōu)?5%,預(yù)計(jì)未來期間不會(huì)發(fā)生變化,本年產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異30萬元,期初的暫時(shí)性差異在本期未發(fā)生轉(zhuǎn)回,假定未來期間能產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減可抵扣暫時(shí)性差異,該企業(yè)本年年末“遞延所得稅資產(chǎn)”科目余額為
郭老師有空嗎,請(qǐng)教下我們銀行的年化利率是利息嗎,現(xiàn)在是多少
我開票金額5000,收款是4996.6,客戶少付3.4,我想紅沖發(fā)票重開好還是做營業(yè)外支出好
怎么算增值稅稅負(fù),怎么根據(jù)稅負(fù)測(cè)算要勾選多少進(jìn)項(xiàng)稅額?!
納稅人提供建筑服務(wù)、租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。小規(guī)模納稅人出租房子,能不能分期開票,開完票的季度交增值稅,實(shí)務(wù)上允許嗎
請(qǐng)問這道例題他用共同年限法,甲為什么后面還要減去1萬的兩年折現(xiàn)和1萬的4年折現(xiàn)呢?不是直接減去1萬就可以了嗎?
中藥批發(fā)公司購買電熱鼓風(fēng)干燥機(jī)怎么寫分錄
你好,老師 中藥批發(fā)公司購買電熱鼓風(fēng)干燥箱怎么寫分錄
物業(yè)公司收業(yè)主的錢給他開公司的名字,他們公司報(bào)銷可以嘛?
請(qǐng)問老師存貨和生產(chǎn)成本是有什么關(guān)聯(lián)呢?
老師好,外國需要我們給他們清關(guān)用的PL.INV,請(qǐng)問是什么發(fā)票?是我們開的0稅率的銷項(xiàng)發(fā)票嗎?