你好 開了多少發(fā)票 專票還是普票的
請(qǐng)問,酒店是小規(guī)模納稅人,購入的小商品-煙類,購進(jìn)時(shí)分錄怎么寫,售賣后分錄怎么寫呢?購買時(shí)是個(gè)人賬戶給煙草局支付的?收入是先進(jìn)入酒店加盟公司的賬戶,他們要扣掉抽成一部分再返回我們對(duì)公,那這個(gè)賬我怎么記錄呢?老師
酒店小規(guī)模銷售煙草制品,增值稅怎么填?
乙酒廠為增值稅一般納稅人,本年10月向某煙酒專賣店銷售薯類白酒20噸,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅收入2260000元,另收取品牌使用費(fèi)678000元、包裝物租金452000元。該批薯類白酒在發(fā)出時(shí),其控制權(quán)由乙酒廠轉(zhuǎn)移給煙酒專賣店。增值稅稅率為13%,白酒的消費(fèi)稅稅率為20%加0.5/500g,一噸=1000KG1、要求計(jì)算乙酒廠向?qū)Yu店銷售白酒應(yīng)納的增值稅和消費(fèi)稅2、編制乙酒廠該業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄
老師,酒店行業(yè),混合經(jīng)營 ,酒店里面有個(gè)小賣部,包含租賃面積里面,現(xiàn)在小賣部有煙,酒,零食,飲料,生活用品等出售,這樣的話煙,酒出售需要后,開出增值稅發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí),怎樣申報(bào)呢?
該酒店為一般納稅人, 酒店行業(yè)經(jīng)營范圍有:住宿,餐飲,洗浴,休閑娛樂,停車,食品銷售,煙草制品銷售 那么稅率是增值稅稅率是多少
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
銷售煙草制品可以開專票?
你好 可以開專票的。
增值稅申報(bào)表怎么填???
你好,你沒有說你開的什么啥發(fā)票
普票,還有未開票收入
45萬以內(nèi)的 在10藍(lán)填寫不含稅銷售額 免稅銷售額等于10欄*3%
免稅稅額 最后一行 不是免稅銷售額