您好 請(qǐng)問您的題在哪里
老師中午好,請(qǐng)教一個(gè)問題:我公司租了一塊地,在這塊地上建了一個(gè)倉(cāng)庫(kù)存放鋼材,現(xiàn)在倉(cāng)庫(kù)還沒建好中途發(fā)生的材料費(fèi),水電安裝費(fèi)是不是要記入在建工程,如果我收到其中一項(xiàng)比如水表安裝的增值稅專用發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎,建設(shè)中發(fā)生的費(fèi)用我記入在建工程完工后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),我的做法對(duì)嗎
有個(gè)問題我一直沒搞清楚,我們企業(yè)貸款買了個(gè)廠房,廠房交付后我就直接把它入到在建工程的,關(guān)于裝修期間的那些費(fèi)用,除了水電、物業(yè)費(fèi)和借款利息我入到開辦費(fèi)了,其他的我都入到在建工程了,但是之前我在學(xué)堂會(huì)計(jì)問提問老師說我應(yīng)該入到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,我記得學(xué)堂子木老師說過小企業(yè)能不用長(zhǎng)期待攤就不用,我不知道我這么處理可對(duì),另外它是不是會(huì)影響房產(chǎn)稅呀?我入到在建工程了后期會(huì)增加固定資產(chǎn)原值,這樣以后是不是會(huì)多交房產(chǎn)稅?
老師能幫忙看一下嘛,入賬價(jià)值的話第三問他的增值稅記到在建工程里去了,我記得這個(gè)增值稅不是不記到在建工程里去嗎?,這一問我一直搞不明白
老師,有個(gè)問題請(qǐng)教一下,關(guān)于增值稅的問題,我們老板看利潤(rùn),他不懂什么含稅不含稅。他只看收了多少錢,付出多少錢,但是咱記賬都是記的不含稅,這部分報(bào)表怎么能達(dá)成一致,我覺得就是牽扯交的那部分增值稅,不能在利潤(rùn)表中顯示,但是老板覺得我這部分錢就是付出去了,為什么不顯示
老師 請(qǐng)問一下 我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),然后建筑工程都是發(fā)包出去給施工單位做的,建筑安裝工程費(fèi)和工程材料款,我目前是直接記在,開發(fā)成本 -建筑安裝工程費(fèi) 里邊,,然后昨天審計(jì)局問,怎么沒有歸集到在建工程里邊去?? ,我不太理解,不知道咋解釋,為什么要掛到在建工程里??我之前跟著上一個(gè)會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)的時(shí)候,就是都掛在開發(fā)成本里的,這個(gè)和在建工程有什么聯(lián)系呢??。。
發(fā)行權(quán)益性證券都是什么
債務(wù)重組下,庫(kù)存商品抵債的不確認(rèn)收入嗎?
老師內(nèi)賬里面社保交了5000怎么做賬
開通條形碼資質(zhì)費(fèi)用應(yīng)該算進(jìn)哪個(gè)科目?
外匯管理局,除了登記外匯收支,還有什么功能,出口企業(yè)需要操作?
老師,這是會(huì)計(jì)學(xué)堂的報(bào)稅實(shí)操課練習(xí),這家公司是小型微利企業(yè),是一般納稅人,為什么交印花稅沒有減半征收呢?
老師,商品銷售貨送到了,為什么要把第一聯(lián)收回來?
外貿(mào)術(shù)語PO,PI,CI代表什么意思呀?
老師最后一個(gè)問題了: 2025年6月6日出售一批原材料,售價(jià)為10000元,增值稅額為1300元,錢已繳存銀行。這題出售不是貸方:借:銀行存款:貸:其他業(yè)務(wù)收入么,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 如果這題計(jì)提印花稅也是屬于購(gòu)銷合同,從其他業(yè)務(wù)收入這個(gè)數(shù)字計(jì)提么,我感覺好像要吧,也是計(jì)蒙了想問下對(duì)不對(duì)
有老師做過嗎,承包天貓超市快遞的,做快遞的,做天貓超市的快遞承包的,橫峰縣西好家供應(yīng)鏈管理有限公司,這個(gè)公司是屬于公司嗎,因?yàn)槲也榱藸I(yíng)業(yè)執(zhí)照上寫了,自然人獨(dú)資,但是公司名稱又是有限公司,這個(gè)公司那交的是個(gè)人所得稅還是企業(yè)所得稅呀,一般這個(gè)公司一個(gè)股東的,是不是不好呀,是不是股東一般要2個(gè)以上的才好呀,能幫忙分析下嗎,這是我朋友的公司,是做菜鳥的,天貓超市的快遞是我朋友承包過來的,承包了一個(gè)縣城的,說稅交多了,她們是公司不開票給他們的,針對(duì)這個(gè)行業(yè)交稅有辦法可以少交稅嗎
借 在建工程 23900 待 原材料 20000 應(yīng)交稅費(fèi)-增(進(jìn))3900,應(yīng)交稅費(fèi)那里打錯(cuò)了是銷,應(yīng)交稅費(fèi)那里到底是上面那樣還是 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
這是題老師,幫忙看一下
領(lǐng)用庫(kù)存商品減值倉(cāng)庫(kù) 不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 也不需要寫銷項(xiàng)稅額? 現(xiàn)在不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額也可以抵扣了
應(yīng)交稅費(fèi)-增(銷) 3900是這樣嗎?借 在建工程 23900 待 原材料 20000 應(yīng)交稅費(fèi)-增(銷)3900
23900 直接計(jì)入入賬價(jià)值?
借:在建工程 20000 貸:庫(kù)存商品20000
那稅那部分怎么弄
怎么做分錄?
他后面還是要記稅
我一直搞不懂領(lǐng)用自家材料用稅的那里
領(lǐng)用自己?jiǎn)挝坏牟牧?修建倉(cāng)庫(kù)? 不需要做稅相關(guān)的分錄?