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你好,唐老師,我想問一下,稅務(wù)預(yù)測的時候,只預(yù)測了增值稅,沒有預(yù)測企業(yè)所得稅,但是企業(yè)所得稅繳款交了100多萬,這種情況應(yīng)該怎么辦

2021-07-17 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-17 15:45

是指向?qū)9軉T報稅務(wù)預(yù)測嗎?

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快賬用戶6520 追問 2021-07-17 15:48

嗯,因為業(yè)務(wù)不熟悉,只預(yù)測了增值稅,企業(yè)所得稅就沒有預(yù)測,結(jié)果繳款了一百多萬,會不會稅務(wù)上級單位查公司賬

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齊紅老師 解答 2021-07-17 15:51

這個不會。這也只是稅局的一項常規(guī)工作,不會有事的。

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快賬用戶6520 追問 2021-07-17 15:57

稅務(wù)局長對我說話很憤怒啊

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齊紅老師 解答 2021-07-17 16:00

沒啥事,不用怕。影響到他上報數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,故而生氣。

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是指向?qū)9軉T報稅務(wù)預(yù)測嗎?
2021-07-17
補繳時,借記“應(yīng)交稅費-未交增值稅”和“應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅”,貸記“銀行存款”。若之前已記入費用,需調(diào)整相關(guān)科目。
2024-10-18
沒有影響,匯算清繳的時候,如果要補交就可以補交,沒有調(diào)整的就不用交
2022-03-31
同學(xué),你好 可以暫估成本
2025-04-18
異地預(yù)繳企業(yè)所得稅時稅款所屬期填寫錯誤是有影響的,可能會導(dǎo)致稅款所屬期與實際經(jīng)營情況不符,影響企業(yè)的納稅申報和稅款核算。以下是相應(yīng)的解決辦法: - 更正申報:需填寫一份正確歸屬期的預(yù)繳稅款申報表,前往稅局大廳做更正申報。 - 溝通協(xié)調(diào):主動與稅務(wù)機關(guān)溝通,說明稅款所屬期填寫錯誤的情況,并按其要求提供相關(guān)證明材料,如繳納稅款的憑證、異地預(yù)繳的相關(guān)文件等,配合完成更正手續(xù)。 至于企業(yè)所得稅季報時這筆預(yù)繳款未自動帶出,下一季度通常也不會自動帶出。建議在申報時,手動將這筆已預(yù)繳的稅款金額填寫到相應(yīng)的欄位中,并向稅務(wù)機關(guān)說明情況,確保稅款的準(zhǔn)確申報和抵扣。
2024-11-27
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