你好,合伙企業(yè)不交企業(yè)所得稅的。只繳個(gè)人所得稅
老師,我們的利潤有點(diǎn)高,是工業(yè)企業(yè),怎樣合理的降低一點(diǎn)利潤呢
稅前利潤率定為不超過5個(gè)點(diǎn),但是公司稅前利潤率已經(jīng)是負(fù)數(shù),那這樣公司的稅前利潤率負(fù)多少有關(guān)系嗎
老師,同樣的營業(yè)利潤,是不是合伙企業(yè)的稅負(fù)率低一點(diǎn),公司的稅負(fù)率高一點(diǎn)
老師,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的當(dāng)年,稅負(fù)是不是會(huì)低一點(diǎn)
老師,增值稅的稅負(fù)率講的是整體的稅負(fù)率嗎。假如我公司的一般納稅項(xiàng)目有銷售和工程的,銷售的稅負(fù)高,工程的稅負(fù)低,到最后綜合稅負(fù)是行業(yè)稅負(fù)率,這樣可以嗎?
老師你好,我想問一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財(cái)務(wù)軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計(jì)稅,科目余額表未交增值稅怎么調(diào)和做分錄,賬里需要交稅,稅務(wù)里不需要交稅,實(shí)際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費(fèi),做了分錄是:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,做的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣對(duì)嗎?但是7.8兩個(gè)月份沒有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,那么月底了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?2)9月份又接到工程了,這個(gè)工程做到2025年2月份才結(jié)束,每個(gè)月都是做:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣的分錄對(duì)嗎?這樣到2025年2月份工程結(jié)束,成本是包含2024年9—12月份的人工費(fèi),2025年1-2月份的人工費(fèi),那么稅局會(huì)認(rèn)同2024年的9—12月份的這部分人工費(fèi)的成本嗎?這部分個(gè)稅是在2024年申報(bào)的
公允價(jià)值層次值是什么,大白話講一下,看不太明白,占分多嗎
勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計(jì)20萬,其中包括工資五險(xiǎn)一金10萬,服務(wù)費(fèi)6萬,合計(jì)預(yù)扣所得稅4萬,開具差額電子發(fā)票金額合計(jì)20萬,不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則按國內(nèi)開具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進(jìn)項(xiàng)票四十萬工資表,這個(gè)四十萬全額交稅嗎
是不是凡是合伙人每月都要更具實(shí)際分紅所得繳納個(gè)人經(jīng)營所得
你好,經(jīng)營所得是按季度申報(bào)就好。
這樣來說那是不是合伙企業(yè)上稅少一點(diǎn)呢
老師麻煩您幫我看一下我的這個(gè)算法正確么
AB為合伙人,分別占股70%和30%
你好,方法是這樣計(jì)算的,對(duì)的。
好的,謝謝老師
同為一般納稅人,按照這個(gè)計(jì)算數(shù)據(jù)來看的話那就是合伙企業(yè)稅負(fù)更低了嘛,那注冊(cè)合伙企業(yè)繳稅更少是么老師
你好,一般來說是這樣的沒錯(cuò)
好的、謝謝了老師
不客氣,祝你生活愉快,請(qǐng)為我五星好評(píng),謝謝