你好,是購票員的手機(jī)號變更了嗎
老師就是我們公司有一個軟件平臺,就是用戶可以在上面直接付款后點(diǎn)擊一鍵開票,然后呢,系統(tǒng)上可以給他自動開票,但是這個是如何跟稅務(wù)系統(tǒng)對接?還是說中間需要有什么辦理的手續(xù)如何去對接,因?yàn)榭隙愕孟荣I票,才可以再去開電子發(fā)票。
老師,開票軟件中的電話號碼變更了,然后還要去稅務(wù)局做什么登記嗎?還是自己直接在開票軟件中修改就可以了
電商企業(yè),做各項(xiàng)費(fèi)用之后,錢包里的余額成負(fù)數(shù)了,這個店鋪是之前做過主體變更,能把主體變更前企業(yè)的費(fèi)用票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?我需要怎么操?跨年了,可以嗎?我公司的開票軟件和認(rèn)證系統(tǒng),我需要操作什么嗎?或是對方企業(yè)的開票軟件,用操作什么?還是我這邊直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行了?這個進(jìn)項(xiàng)稅額不是貨款,是二商平臺的稅構(gòu)變開的費(fèi)用票批,如傭金和險(xiǎn)費(fèi)等等
專管員說我公司2022年所得稅匯算清繳收入與2022年開票軟件收入存在100萬的誤差,說我開票軟件開票了三百多萬,但我所得稅申報(bào)只申報(bào)了兩百多萬。然后說我2022年企業(yè)所得稅中申報(bào)的工資薪金為0,自然人電子稅務(wù)查不到。但是經(jīng)我自查,我的開票軟件的確開票了兩百多萬,并且也進(jìn)行了個稅申報(bào),也有記錄,網(wǎng)上登陸自然人電子稅務(wù)局可查詢且與我申報(bào)的無誤差。請問為什么專管員那邊的系統(tǒng)會與我實(shí)際開票軟件有誤差,并且查不到我的個稅申報(bào)記錄呢?請問這種情況對企業(yè)會有影響嗎?
我的經(jīng)營范圍有寫的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù),軟件開發(fā),互聯(lián)網(wǎng)銷售化妝品。工商那邊從一開始就給我劃分的行業(yè)是軟件開發(fā)。但是實(shí)際我經(jīng)營中開票幾乎沒有軟件開發(fā)。都是化妝品銷售,于是電子稅務(wù)首頁每月都有消息提醒:稅費(fèi)種認(rèn)定失敗。稅務(wù)客服說可以在涉稅市場主體里修改行業(yè),但是修改提交的時候又提示我修改后行業(yè)與在市場監(jiān)督部門登記的行業(yè)不一致。???怎么辦那稅務(wù)還可以改嗎?能改嗎
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因?yàn)檫@個是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
還是說只是自己公司的開票信息變更了
老師?公司開票系統(tǒng)里面的公司的聯(lián)系電話變了哦 就是開給別人的發(fā)票上顯示的電話
這個你可以直接在開票軟件修改就可以了哦