同學(xué),你好,過了報稅期更正報表直接去稅局前臺更正就可以
老師好,本月申報季度所得稅時我填了營業(yè)收入,成本,利潤上去,它直接計算出一個減免稅的金額,而且跟著附表的減免稅金額也生成了,這個減免金額都沒辦法改的,后來我發(fā)現(xiàn)成本我填錯了,要怎么修改呢?我成本錯了,可以改,但是改成本的話意味著利潤就有變化,可是減免稅的金額是根據(jù)之前的利潤計算出來的沒辦法改
老師你好,我不小心把那個利潤表和財務(wù)報表的話填錯了,那我該怎么辦?現(xiàn)在7月16號啊,我可能改進過來嗎?我就是填錯了,出現(xiàn)了一筆繳納金,我該怎么辦?
請問,我們財務(wù)報表做出來虧損,所以一般都不交稅,我就心急把這個月的季度所得稅給申報了,之后我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表和利潤表有錯誤,所以好多數(shù)字填錯了,請問老師該怎么辦?
老師你好,我們家之前是一個小規(guī)模,開了幾百萬元1個點專票,因為開票信息不小心填錯了,客戶現(xiàn)在要求我們重開,但是我們現(xiàn)在轉(zhuǎn)為一般納稅人了,重開的話也開不出1個點了,開出來的服務(wù)費只能是6個點。請問我們家現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
老師,預(yù)繳企業(yè)所得稅不是會要求報送財務(wù)報表的嗎? 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前報送的財務(wù)報表中的利潤表出錯了,本月金額應(yīng)該是一個季度的合計數(shù),但是報送的數(shù)據(jù)確實3月、6月、9月和12月的利潤表的本月金額,累計數(shù)據(jù)是沒有錯的,針對這種情況,該怎么辦?????數(shù)據(jù)都提交完了!
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬
好的,那老師我這邊不管他的話,下個月我把它改證過來可以嗎?
可以的,匯算清繳之前申報正確就行