那就確定一個(gè)分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn),比如按收入占比
老師,今天老板問(wèn)我如果他多了20萬(wàn)進(jìn)項(xiàng),他能少交多少稅,要我給個(gè)準(zhǔn)確的數(shù)字,老師,是不是可以直接算20萬(wàn)*13%增值稅,城市維護(hù)建設(shè)稅:增值稅*7%,地方教育附加:增值稅*2%,教育附加:增值稅*3%,企業(yè)所得稅*5%
老師,我還想問(wèn)我們異地項(xiàng)目預(yù)交了增值稅和附加稅,我們每個(gè)月在網(wǎng)上還要申報(bào)稅嗎?? 比如預(yù)交啊2%增值稅,附加稅,那我是不是增值稅本月需要交的就只有銷項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng)—預(yù)交?附加稅同等?
請(qǐng)教老師,每個(gè)項(xiàng)目的附加稅我該怎么算,因?yàn)樵鲋刀?標(biāo)和6標(biāo)的是交了一個(gè)總數(shù),不知道每個(gè)標(biāo)增值稅交了多少
提問(wèn):老師,請(qǐng)教一下, 勞務(wù)人員不理解,為啥交了個(gè)稅,還要交增值稅和附加稅,我應(yīng)該怎么解釋?
老師您好!麻煩請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。我是房地產(chǎn)企業(yè)的會(huì)計(jì),有一筆會(huì)計(jì)分錄麻煩指教一下。房地產(chǎn)企業(yè)每個(gè)月都必須預(yù)交增值稅和土地增值稅。這個(gè)月我們做了營(yíng)業(yè)收入1千800多萬(wàn),銷項(xiàng)稅額是160多萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額是40多萬(wàn),銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額以后的交120多萬(wàn)的增值稅。企業(yè)用每個(gè)月預(yù)交的增值稅低掉了120萬(wàn),這個(gè)分錄怎么做?
一般納稅人,本期無(wú)銷售,取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和稅額分錄走什么科目
老師請(qǐng)問(wèn),在建工程辦理了結(jié)算,轉(zhuǎn)固并開(kāi)始計(jì)提折舊,但后來(lái)發(fā)現(xiàn)該在建工程有質(zhì)量問(wèn)題,與建設(shè)單位協(xié)商后對(duì)方退回了有問(wèn)題工程的工程款,請(qǐng)問(wèn)該如果進(jìn)行財(cái)務(wù)處理呢,固定資產(chǎn)需要沖回嗎,沖回的賬務(wù)如何處理呢
老師,這題答案不應(yīng)該是100*12*3%嗎?
新公司報(bào)個(gè)稅,是不法人下載個(gè)人App登陸了,我這面怎么改密碼
8月個(gè)稅扣繳端增員,減除費(fèi)用,不累計(jì)1-8月嗎
老師,昨天收了定金,未開(kāi)票,本月用預(yù)付款這個(gè)科目,下月再做成收入,可以么?
我們是學(xué)校主體,食堂是承包給其他公司,目前新的規(guī)定,伙食費(fèi)需要收到學(xué)校的專用賬戶,每個(gè)月結(jié)算給食堂承包商,我學(xué)生繳費(fèi)伙食費(fèi),開(kāi)具發(fā)票是承包方開(kāi)具嗎?
一個(gè)勞務(wù)派遣公司(一般納稅人),2021年10月份收取勞務(wù)派遣費(fèi)100萬(wàn)元(含稅價(jià)),支付勞務(wù)派遣員工90萬(wàn)元的工資福利費(fèi)社保和住房公積金。 應(yīng)繳納的增值稅=(1000000- 900000)/(1+6%)×6%=5.66萬(wàn)元。 1.確認(rèn)收入 借:銀行存款 ? 100 ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 94.34 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5.66 2.向被派遣員工支付薪酬,確認(rèn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 90 貸:應(yīng)付職工薪酬 90 老師這是什么計(jì)稅方法。差額計(jì)稅?
老師,代賬公司交接過(guò)來(lái)的賬很多財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)報(bào)送,賬務(wù)十年也是亂的,那我現(xiàn)在怎么弄呀,補(bǔ)申報(bào)是按代賬的亂的先補(bǔ)申報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,異地預(yù)交的稅款怎么做賬?