貸應(yīng)付職工薪酬科目。

老師好!我剛涉足建筑業(yè),現(xiàn)在一家勞務(wù)公司,現(xiàn)有個(gè)項(xiàng)目是建筑勞務(wù)分包,我們自己發(fā)民工工資。1、現(xiàn)在我使用的科目是新準(zhǔn)則的科目,合同履約成本-人工費(fèi),材料費(fèi)等,可以嗎?還是要按勞動(dòng)派遣的公司來(lái)做賬?2、勞務(wù)成本這個(gè)科目和合同履約成本-人工費(fèi)怎么區(qū)分?3、按照完工百分比來(lái)確認(rèn)收入,那么我發(fā)出去的工資難道也要按百分比來(lái)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?4、我現(xiàn)在是 計(jì)提借:合同履約成本-人工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金(銀行存款),直接結(jié)轉(zhuǎn)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸合同履約成本-人工費(fèi),按照成本倒推確認(rèn)收入,希望老師給詳細(xì)分析,教我如何做好
比如我公司,勞務(wù)分包出去,合同總價(jià)50萬(wàn),按最新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,入合同履約成本,是借合同履約成本-工程施工-人工成本,入賬時(shí)的貸方是什么?我只知道支付時(shí)貸方為銀行存款。請(qǐng)老師回答下,謝謝。
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑勞務(wù)公司支付給班組的工程款該入什么科目?計(jì)提時(shí)借方用合同履約成本-人工費(fèi),貸方用什么科目?勞務(wù)成本還是應(yīng)付賬款?公司不給班組人員買社保也不簽合同,應(yīng)該就不能用應(yīng)付職工薪酬啦。
(2)10月5日,承接一項(xiàng)設(shè)備安裝勞務(wù),合同期為6個(gè)月,合同總收入為120萬(wàn)元,已經(jīng)預(yù)收80萬(wàn)元。余額在設(shè)備安裝完成時(shí)收回,采用完工百分比法確認(rèn)勞務(wù)收入,完工率按照已發(fā)生成本占估計(jì)總成本的比例確定,至2016年12月31日已發(fā)生的成本為50萬(wàn)元,預(yù)計(jì)完成勞務(wù)還將發(fā)生成本30萬(wàn)元。(2)10/4借:應(yīng)收賬款361.6貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入320應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)41.6借:銀行存款345.6銷售費(fèi)用16貸:應(yīng)收賬款361.6借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本500貸:庫(kù)存商品500(5)5/10借:銀行存款80貸:合同負(fù)債80借:合同負(fù)債75貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入75借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50貸:合同履約成本50老師你好分錄的金額怎么算的呢?
老師 目前新收入準(zhǔn)則的記賬方式 和建造合同準(zhǔn)則下的記賬方式比較相似 (只考慮記成本 暫時(shí)不考慮收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的問(wèn)題) 我覺(jué)得就是在原來(lái)的工程施工科目前面新增合同履約成本 比如 建造合同準(zhǔn)則下記賬:購(gòu)買辦公用品一批 金額10000, 借:工程施工-間接費(fèi)用-A項(xiàng)目-辦公費(fèi) 10000 貸:銀行存款10000,新收入準(zhǔn)則下記賬:借:合同履約成本-工程施工-間接費(fèi)-A項(xiàng)目-辦公費(fèi)10000 貸:銀行存款10000 您看我理解的對(duì)嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說(shuō)一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬(wàn)元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬(wàn)元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存,但有客戶要購(gòu)買,現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說(shuō)編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候,大部分解答說(shuō)不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問(wèn)具體應(yīng)該聽誰(shuí)的。謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購(gòu)買了一臺(tái)車,10月做憑證是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來(lái),支付了2萬(wàn)轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒(méi)有發(fā)票,如何入賬?


老師,勞務(wù)是分包出去的,不屬于我們的職工啊,屬于勞務(wù)費(fèi)用。屬于勞務(wù)費(fèi)用的話,應(yīng)該貸的科目是什么?
那就記入應(yīng)付賬款科目。
那比如50萬(wàn)勞務(wù),不記稅額。簽訂合同以后,借合同履約成本-工程施工-人工成本,貸應(yīng)付賬款,支付50萬(wàn)時(shí),借合同履約成本-工程施工-人工成本,貸銀行存款,對(duì)嗎?
對(duì)的。你的理解很對(duì)