你好,不可以,按3%的稅率繳納。
老師,我們選擇簡易征收給總包開3個(gè)點(diǎn)專票,勞務(wù)公司給我們開了發(fā)票,我們是不是可以差額繳納稅款?
老師,小規(guī)模公司開給我們3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)專票,我們一般納稅人可以正常抵扣嗎?聽說實(shí)行了簡易征收的就不可以,但我們沒有開過勞務(wù)專票出去,不知道有沒有實(shí)行簡易征收
你好,請問總包把勞務(wù)分包給我們公司,我們按簡易計(jì)稅開票,我們是不是就不能再分包俺差額繳納增值稅了,只能按簡易征收全額繳納
我們建筑勞務(wù)公司,我們現(xiàn)在項(xiàng)目是簡易征收的。還可以差額征收嗎?。假如我們開給總包200萬的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票(簡易計(jì)稅的3個(gè)點(diǎn)發(fā)票),我們收到班組長代開的勞務(wù)發(fā)票100萬,那計(jì)算增值稅的時(shí)候可以按照200-100來計(jì)算,對不對
老師,有個(gè)項(xiàng)目是一般計(jì)稅,我們是總包方,把勞務(wù)分包給外邊的勞務(wù)公司了,按理說,純勞務(wù)的話,可以是簡易計(jì)稅,開發(fā)票是3個(gè)點(diǎn),是不是也可以給我公司開9個(gè)點(diǎn)的專票呢
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個(gè)月怎么將之前開錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項(xiàng)稅 請問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請問為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)???每個(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
為什么不能差額,麻煩老師說詳細(xì)些,謝謝
你好,簡易計(jì)稅方式不可以