財(cái)務(wù)費(fèi)用按照財(cái)務(wù)費(fèi)用和利息的合計(jì)數(shù)填
老師,電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用下其中:利息費(fèi)用 和 利息收入 這2個(gè)空格必須填寫(xiě)么?利息收入是不是要填寫(xiě)負(fù)數(shù)呀,這樣財(cái)務(wù)費(fèi)用=利息費(fèi)用+(-利息收入)
申報(bào)利潤(rùn)表填寫(xiě)數(shù)據(jù)時(shí),里面的財(cái)務(wù)費(fèi)用下有個(gè)利息收入,是填寫(xiě)正數(shù)嗎?因?yàn)樨?cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)值
財(cái)務(wù)報(bào)表,財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,填寫(xiě)正數(shù)還是負(fù)數(shù)
填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用中利息收入是正數(shù)還是負(fù)數(shù)呢,麻煩老師解釋,謝謝
老師,您好,只有一個(gè)利息收入,是財(cái)務(wù)費(fèi)用,在填寫(xiě)利潤(rùn)表財(cái)務(wù)費(fèi)用時(shí)候要填負(fù)數(shù)還是正數(shù),分錄是借:銀行存款貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用
老師,你好,我是報(bào)稅人員,給員工申報(bào)個(gè)稅,之前是代賬公司報(bào)稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過(guò),怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報(bào)怎么申報(bào)?跟下一年的社?;鶖?shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會(huì)自動(dòng)結(jié)算出來(lái)
老師,我們之前購(gòu)買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒(méi)有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在沒(méi)折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來(lái)?交稅?
老師,公司租個(gè)人辦公室,發(fā)票去年未開(kāi),年底已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用,但是匯算清繳前還是未能開(kāi)具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤(pán)盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動(dòng)生成,還是手動(dòng)填,是按上年的本年累計(jì)數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬(wàn),21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會(huì)不會(huì)引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對(duì)方紅沖過(guò)后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報(bào)嗎
用微信付款的,然后對(duì)方給開(kāi)的發(fā)票,我們沒(méi)用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
我們利息多,所以財(cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)值,那么填寫(xiě)利潤(rùn)表申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí),下面有專門(mén)填寫(xiě)利息收入的欄目,這個(gè)是填寫(xiě)正數(shù)嗎
利息收入填寫(xiě)負(fù)數(shù)的金額
哦哦,就是和賬里面一樣,都是負(fù)數(shù)啊
對(duì)的,就是填寫(xiě)一樣的